思考题:M公司货币资金业务的有关控制设计:(节选)1、为加强货币资金支付管理,审批实行分级管理,单笔付款金额在10万元以下的,由财务经理审批;单笔付款金额在10万元以下,50万元以上的,由总会计师审批;单笔付款金额在50万元以上的,由总经理审批。2、为了保证库存现金账面余额与实际库存相符,每月末定期进行现金盘点,发现不符,及时查找原因,作出处理。3、对于银行预留印鉴的管理,财务专用章由财务主管保管,个人名章应由法定代表人管理,法定代表人不在期间,由财务主管代管。4、财务主管为公司法人代表的同学,出纳为财务主管的女儿。请分析该公司的内部控制设计是否存在缺陷或薄弱环节,为什么?