悦途财务部培训考试测评

考试要求:1、请大家务必填写清楚所在站厅名称和姓名;2、请大家注意考试时间;3、单选题3-32(1分/题),多选题33-56(2分/题),判断题57-78(1分/题),满分100分。
您所属站厅的名称:
    ____________
您的姓名:
    ____________
站厅销售,客户要求开具发票的,应该在哪个系统提交开票申请?
悦途管理平台
钉钉系统
管家婆系统
业务部门往来账款对账,最终由财务部什么岗位提供服务?现阶段负责人姓名是?
往来会计-姜崇崇
费用会计-墨金萍
结算专员-曾军
出纳-陈娓香
新开厅,需要借支备用的,应选钉钉( )流程?
常规报销
备用金申请
支出申请
个人借款
新开厅,公司配备的用于收款的拉卡拉机器,在激活过程中,账户性质应选择哪个?
对公
对私
应取得增值税专用发票未取得的,公司的处罚方式是?
无处罚
扣除对应税金后支付余款
发票退回重开
不予支付
收取营收款时,应仔细审核收款单据的各项内容,当面点清,单据上必须有顾客签字确认;认真鉴别钞票的真伪,防止假币和错收。若发生误收假币或短款,由( )承担一切损失。
厅经理
运营总监
收款人员
站段经理
管家婆系统中,已经做好调拨出库之后,由( )在物资到达后完成调拨入库的工作?
发货仓库的站厅
收货仓库的站厅
采购部
财务部
出差人员的差旅费报销应于返回规定工作地上班首日,最迟不超过( )个工作日,整理好相关票据,在钉钉上提交差旅费报销申请?
5个工作日
7个工作日
3个工作日
1个工作日
( )时间开始做调拨入库的系统操作?
发出物资的当天
收到物资的当天
盘点完毕之后
盘点之前
若贵宾厅自采入库,由( )负责新增进货订单?
采购部人员
自采贵宾厅人员
财务部人员
每天结账下班前,必须有()名悦管家参与资金盘点与核对工作,并制作( )表。
1,备用金台账
1,资金核对记录表
2,备用金台账
2,资金核对记录表
厅内收到采购物资时,在管家婆系统中发现进货订单与实际收到的物资不一致时,需及时联系( )部门人员进行核实。
财务部
采购部
行政部
贵宾厅自采入库在管家婆系统中的正确操作流程( )
采购物资到厅→手工制作进货入库单(没有商品名称的物资需要采购部帮助新增)→确认物资入库保存。
直接进货→制作进货订单→进货入库单→保存完成
贵宾厅现金收款最迟什么时间要回款到公司账户?
当天下班前
次日早上九点前
每周五下班前
次日下班前
我司(一般纳税人)销售卡类服务以及有偿服务类开票税率是多少?
17%
6%
11%
3%
物资岗不当班期间,厅内是否要按时完成盘点,怎样完成盘点()
是,需交接给当班人员,必要时厅内需做好人员储备
否,物资岗不当班,不必按时完成盘点
是,厅经理可以替物资岗完成(人员充足的情况下)
目前公司规定的统一报销日是?
每周一
不定时
每周五
每周三
公司结算账户统一由公司( )部门统筹管理?
IT部
运营部
财务部
总经办
取得增值税专用发票的,报销时除了提供增值税专用发票发票联以外,还需要提交哪一联?
记账联
抵扣联
存根联
供应商开具的发票,加盖的发票专用章不够清晰,怎么办?
可以在旁边补盖一个清晰的章
将发票退回重新开具
继续使用
索要收据
2017年7月1日后,供应商提供开票内容为:日用品、办公用品、食品的,还需要提供什么资料才能作为报销凭证?
使用防伪税控系统开具《销售货物或者应税劳务清单》并加盖财务专用章或者发票专用章
企业自制的销售清单
厅内用于收款的拉卡拉机器,一旦确认使用的地域范围,变更使用区域的,应获得哪个部门的同意?
运营管理部
财务审计部
采购部
行政部
厅内现金收款,因厅内人为原因,导致多回款至公司指定账户的,应由贵宾厅的哪个岗位发起钉钉退款流程?
不指定
财务结算岗
销售站厅负责人
销售人员
管家婆系统中,操作厅内销售出库过程中,购买单位选择( )即可。
顾客姓名
供应商名称
散客
无需选择
运营系统申请开票时,应该使用( )订单进行提交?
销售订单
接待订单
采购订单
采购申请单
厅内销售发生退款的,应该由公司哪个部门发起钉钉退款流程?
客服中心
运营管理部
财务结算岗
贵宾厅悦管家
物资发生损坏时,应走哪个流程?
资产报废申请
资产调拨申请
销售出库
其他出库
采购报销需要附()签字的入库单?
收货人
采购申请人
财务结算岗
厅内人员
调拨出库系统操作过程中,收货仓库指( )
接收物资的仓库站厅
发出物资的仓库站厅
采购物资确认入库时,核对订单信息与实际到厅物资是否吻合,其中所说的订单指什么订单?
进货入库单
进货订单
销售订单
日常公交、地铁费报销中除了填写报销金额,还需提供那些信息?
发生日期
起讫地点
外出事由
贵宾厅现场收款的主要方式有哪些?
现金
支付宝
微信
拉卡拉
自2017年7月1日起开具增值税普通发票,必须提供哪两项资料?
公司名称全称
纳税人识别号或统一社会信用代码(定额发票、出租车等不需体现公司名称的发票除外)
开户银行账户信息
联系电话
日常业务中哪些业务可以不用取得增值税专用发票?
福利费
团建费
招待费
厅内日常接待物资采购
采购报销、清理前期采购借款所需要资料清单/条件是?
收货人签字的入库单
入库单数量、金额等信息应与同期所附发票一致
前期有预付资金的,应关联对应的借款流程,多退少补
增值税专用发票
管家婆系统盘点分为哪几步?
开始新盘点,物资盘点
完成盘点
单据中心处理报损报溢单
销售出库
替票报销,钉钉流程和常规报销单如何填写?
钉钉流程按照提供发票的内容选择对应的科目;
钉钉摘要按照发票的内容结合公司的日常业务填写;
常规报销单与钉钉摘要一致,真实的业务内容用铅笔写在常规报销单上;
厅内自行采购物资以及报销的常规操作流程有哪几个环节?
邮件报备采购抄送财务并获得采购同意;
采购物资管家婆系统完成入库手续;
发起报销流程;
打印管家婆系统入库单据随发票邮寄财务部
营收资金检查哪些内容?( )
日常营销收款手续完备性
运营系统录入的准确性、及时性
现金收款转账及时性
备用金的安全性
贵宾厅的备用金用途有哪几项?
贵宾厅日常零星支出
临时紧急采购
贵宾厅现金回款
厅内其他特殊用途
日常存货管理检查哪些内容( )
物资储存、保管状况
进销存操作及时性、准确性
盘点差异率
现金盘点
财务结算岗应当按照( )建立备用金台账,按月及时清理。
借款日期
借款部门
借款人、用途、金额
贵宾厅在收到采购物资时,应与系统入库单核对哪些信息及相关处理工作?()
商品名称
商品型号
数量
外观及有效期等质检工作
为加强贵宾厅的日常财务结算事项和资产管控,贵宾厅设置哪两个独立工作职能岗位?
资产管理岗
财务结算岗
现金收款岗
常规报销岗
厅在收到采购物资时,如发现如下()问题,应立刻拍照并反馈给采购部,采购部联系供应商进行退换货或者退款相关事项?
商品名称不符
商品型号不符
数量不对
瑕疵品或者濒临有效期
厅里需要在管家婆系统中做销售出库的商品物资一般指什么?
日常销售
报废物资
接待所用物资
调拨物资
管家婆系统中共有哪几种出库,分别是( )
销售出库
调拨出库
其他出库
日常出库
下列哪些情况适用于销售出库?
销售厅内会员卡
日常接待消耗物资出库
销售商旅用品
物资报废出库
一次性出库较多种商品,保存后发现某一项录入错误,快速改正的流程依次为()
常用→单据中心→找到要改正的出库单→红冲单据
常用→单据中心→找到已被红冲的单据→复制为草稿
常用→单据草稿→修改单据→保存
常用→单据中心→修改单据
以下哪些情况属于非正常出库?
物资因管理不善导致无法正常销售/使用
饮食品过期
其他情况物资需要报废处理
盘点流程的完整顺序( )
开始新盘点
盘点实际库存物资
完成盘点
根据实际情况处理报损/报溢单
厅内日常使用的台账有哪些?
每日资产核对记录表
备用金台账
资源置换物资统计台账
贵宾厅固定资产管理台账
厅内的备用金可以使用在下面哪些范围?( )
厅内日常运营紧急物资采购
厅内日常运营零星办公杂费
厅内日常悦途家园关怀费用
一个站有不同贵宾厅的,常规报销时是否可以所有厅混合填报?
判断厅内操作物资出入库的准确性依据( )
红冲的数量以及比例
盘点的差异
财务抽盘差异率
同一站厅,不同仓库间互相调拨物资,是否必须走调拨流程?
站(厅)经理原则上只负责对资产管理、财务结算岗的工作进行指导和监督管理,是否可以参与日常的物资采购和报账工作中?
发生销售退货退款的,已经给客户开具发票的,是否需要将原开具发票索回并重新开具正确金额的发票呢?
采购商品时附赠的赠品是否需要办理入库手续?
公司每个月固定的盘点时间是否为每月最后一个自然日?(特殊节假日除外)
厅内财务结算岗离职,有备用金的,是否需要办理备用金交接手续?
厅内物资管理岗离职,是否需要办理物资交接手续?
提交报销申请时,是否需要附上费用产生的支出凭据以及明细单据?
厅里销售使用拉卡拉机器收款的,打印的交易小票,站厅留存联是否需要客人签字?
物资到厅确认入库,是否需要核对到货信息与管家婆系统生成的入库单信息的一致性?
丢失发票后,是否可以用收据替代?
厅里销售使用拉卡拉机器收款的,是否需要打印交易小票?
物资入库的时候,商品名录中找不到匹配的商品信息,是否可以选择相似商品名录进行入库?
贵宾厅紧急、零星采购物资流程是否需要先提交运营中心、采购人员备案同意后才能自行采购?
管家婆系统中,操作厅内销售出库时,“发货仓库”是否必须选择填入?
当采购一批货物到厅后,发现货物质量问题或数量问题是否要及时和采购部沟通?
管家婆系统中,对已经保存的单据是否可以进行修改?
采购食品入库的时候,是否可以按照食品一批的方式进行入库?
钉钉调拨审批流程未完成是否可以开始做调拨出库操作?
厅内备用金是否需要单独存放?
调拨出库前是否要走钉钉审批?

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