内审委员会在实施各项审计时,应严格执行以下哪5条审计工作归零的标准?
内审委员会具有以下哪些处理权?
对违反本规定,具有下列情况之一的部门、负责人、直接责任人以及其他相关人员,由内审委员会提出给予通报批评、经济处罚或纪律处分的建议,报公司有关部门按规定处罚。
审计证据是内审委员会收集的用以证明审计事项真相并作为审计结论基础的材料,主要包括:
公司开展内审的意义,并举例说明。
公司内审与自我工作的关系,如何做好本职工作。
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