公司内审制度宣贯学习考试


姓名
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部门
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填空题(3分)
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填空题(3分)
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多选题(5分)

        内审委员会在实施各项审计时,应严格执行以下哪5条审计工作归零的标准?

及时反馈
事实清楚
数据准确
评价恰当
处理有据
反馈落实
多选题(5分)

       内审委员会具有以下哪些处理权?

责令限期退还违法所得
责令退还被侵占的公司资产
限期整改
按照公司规章制度进行相应的处理
根据审计结论必须做出处理的其他权限
问题严重的交与国家司法处置
多选题(5分)

       对违反本规定,具有下列情况之一的部门、负责人、直接责任人以及其他相关人员,由内审委员会提出给予通报批评、经济处罚或纪律处分的建议,报公司有关部门按规定处罚。

拒绝向内审委员会成员提供有关文件、账簿、报表、凭证、资料和证明材料的
阻挠内审委员会成员行使职权,抗拒、破坏监督检查的
弄虚作假,隐瞒事实真相的
拒不执行审计意见书和审计处理决定的
打击报复内部审计工作人员的
多选题(5分)

       审计证据是内审委员会收集的用以证明审计事项真相并作为审计结论基础的材料,主要包括:

各种原始凭证、文件或交流记录
各种会议记录和文件
各种合同、通知书、报告书及函件
取证签证单
审计调查记录
其他证据
(简答题25分)

     公司开展内审的意义,并举例说明。

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(简答题25分)

      公司内审与自我工作的关系,如何做好本职工作。

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