您所在的部门/业务单元是?
财务部
运营/生产部
市场/销售部
人力资源部
信息技术部
研发部
供应链/采购部
其他
您如何评价公司内部审计规范的完整性与清晰度?(1分:非常不完整/不清晰,5分:非常完整/清晰)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为内部审计的启动与通知流程是否规范、及时?
非常规范及时
比较规范及时
一般
不太规范及时
非常不规范不及时
在审计过程中,审计人员与您的沟通方式是否专业、尊重?
总是非常专业和尊重
大多数情况下专业和尊重
一般
偶尔不够专业或尊重
经常不够专业或尊重
审计人员对业务流程和制度的理解程度如何?
非常深入,能抓住关键风险点
比较深入
一般
理解比较表面
理解存在明显偏差
审计工作底稿的记录是否详尽、准确?(1分:非常不详细/不准确,5分:非常详细/准确)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
审计发现问题的描述是否客观、证据确凿、易于理解?
总是如此
大多数情况下如此
一般
偶尔不够客观或清晰
经常不够客观或清晰
您认为当前内部审计规范在以下哪些方面需要加强?(可多选)
审计计划的制定与公开
现场审计的程序与方法
审计证据的收集与固定
审计报告的撰写与复核
审计发现的风险评级标准
后续整改的跟踪与验证
审计人员的专业培训
其他
审计报告出具后,与相关部门的沟通及报告分发是否及时、到位?
非常及时到位
比较及时到位
一般
不太及时到位
非常不及时不到位
对于审计提出的整改建议,您认为其可操作性如何?
非常强,易于落地
比较强,经过努力可落实
一般
较弱,落实困难
非常弱,难以落实
审计部门对整改措施的跟进与验证是否有效?
非常有效,能推动问题解决
比较有效
一般
效果有限
基本没有跟进验证
您认为内部审计工作是否真正起到了促进管理改善、防范风险的作用?
作用非常显著
作用比较显著
作用一般
作用有限
基本没有作用
总体而言,您对公司内部审计工作的规范程度满意度如何?(1分:非常不满意,5分:非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
与去年相比,您感觉今年内部审计的规范程度有何变化?
有明显提升
略有提升
基本持平
略有下降
有明显下降
您有多大意愿向其他同事推荐积极参与并配合内部审计工作?(0-10分,0分:完全不愿意,10分:非常愿意)
您希望通过哪些方式获得更多关于内部审计规范的信息?(可多选)
公司内部网站/知识库
定期邮件/通知
专项培训或宣导会
与审计人员一对一沟通
审计报告附录或解读
其他
对于提升内部审计工作的规范性、专业性和价值,您还有哪些具体的意见或建议?