您所在的部门或业务单元是?
财务部
审计部
运营部
技术/IT部
市场/销售部
人力资源部
其他职能部门
您与内部审计工作的接触频率是?
频繁(每月多次)
偶尔(每季度几次)
很少(每年几次)
从未直接接触
总体而言,您对公司内部审计工作的规范程度(如流程清晰、标准统一、执行严谨)满意度如何?
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
审计计划的制定与沟通是否足够透明和及时?
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在审计进场前,您是否清楚了解审计的范围、目标和时间安排?
总是非常清楚
大部分时候清楚
有时不清楚
通常不清楚
审计人员在现场工作期间,其专业素养和沟通态度如何?
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为当前内部审计工作的哪些环节规范性较强?(可多选)
审计通知与计划
现场检查与取证
工作底稿编制
审计发现沟通与确认
审计报告撰写
整改跟踪与验证
都不太强
您认为当前内部审计工作的哪些环节规范性有待提升?(可多选)
审计通知与计划
现场检查与取证
工作底稿编制
审计发现沟通与确认
审计报告撰写
整改跟踪与验证
都较好
审计发现的问题与建议,表述是否清晰、客观、有依据?
总是清晰客观
大部分时候清晰客观
有时模糊或主观
经常模糊或主观
审计报告的质量(如结构完整、逻辑清晰、重点突出)如何?
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
对于审计提出的整改建议,相关部门是否被给予合理的整改时限和必要的支持?
总是合理且充分
大部分时候合理
有时不合理或支持不足
经常不合理或支持不足
内部审计部门对整改措施的跟踪与验证是否及时有效?
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为内部审计工作是否有效地促进了公司风险管理和内部控制水平的提升?
作用非常显著
作用比较明显
作用一般
作用不明显
不清楚
您是否接受过与审计相关的培训或宣导(如制度解读、常见问题提醒等)?
是,定期接受
是,但不定期
否,但希望接受
否,且认为不需要
公司管理层对内部审计工作的重视与支持程度如何?
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
与外部审计相比,您认为公司内部审计的独立性和客观性如何?
明显更强
略强一些
差不多
略弱一些
明显更弱
无法比较
您认为在提升内部审计工作规范性方面,最迫切需要改进的一点是什么?
您希望通过哪些方式更多地了解或参与内部审计工作?(可多选)
定期审计通讯/简报
审计制度与案例培训
审计计划意见征询
审计整改经验分享会
审计知识线上平台
暂无此需求
您是否愿意向同事推荐公司的内部审计部门作为值得信赖的业务合作伙伴?