医院财务审计与整改管理调研问卷

尊敬的医院同仁:您好!为全面了解我院财务审计(包括内部审计与外部审计)工作的现状、成效及整改管理情况,持续优化财务管理与风险防控体系,特开展本次匿名调研。您的宝贵意见将为我们改进工作提供重要参考。问卷预计耗时约10分钟,感谢您的支持与参与!
您所在的部门/岗位类别是?
财务部
审计部/内审岗
临床科室
医技科室
行政后勤部门
其他
您在本院的工作年限是?
1年以下
1-5年
6-10年
11年以上
您对医院内部审计工作的整体了解程度如何?
非常了解,清楚其流程与重点
比较了解,知道大致内容
一般了解,听说过但不熟悉
不太了解
完全不了解
您认为医院内部审计在发现财务风险方面的有效性如何?
非常有效,能及时发现重大风险
比较有效,能发现大部分问题
效果一般,发现的问题有限
效果较差,难以发现实质性问题
不清楚
您认为当前内部审计工作主要关注哪些方面?(可多选)
预算执行与合规性
收入与收费管理
采购与合同管理
资产管理
成本核算与控制
科研经费管理
基建项目审计
信息系统安全与数据真实性
其他
您接触或了解到的外部审计(如政府审计、第三方审计)的严谨性和专业性如何?
非常严谨专业
比较严谨专业
一般
不够严谨专业
没有接触/不了解
您认为外部审计提出的意见或发现的问题,其针对性和建设性如何?
非常强,切中要害且建议可行
比较强,大部分有参考价值
一般,部分建议可操作性不强
较弱,流于形式
不清楚
当审计(内/外部)发现问题并提出整改要求后,您所在部门/相关部门的整改响应速度如何?
非常迅速,立即部署
比较迅速,在规定时间内启动
一般,需要催促才行动
比较迟缓,经常拖延
不清楚/未涉及
您认为医院对于审计发现问题的整改落实到位程度如何?
完全到位,问题得到根治
大部分到位,有实质性改进
部分到位,但仍有遗留问题
基本流于形式,问题反复出现
不清楚
您认为影响审计整改效果的主要因素有哪些?(可多选)
领导重视程度不足
部门间协调配合不畅
整改资源(人力、资金)有限
制度流程存在缺陷,难以根治
责任追究机制不健全
员工意识与能力不足
缺乏长效跟踪监督机制
其他
您是否接受过与财务审计、风险防控相关的培训或宣导?
经常接受
偶尔接受
很少接受
从未接受
您认为现有的财务、审计相关管理制度是否清晰、易于理解和执行?
非常清晰,易于执行
比较清晰,基本能执行
一般,部分条款模糊
不够清晰,执行困难
不了解相关制度
审计结果(如报告、整改情况)在医院内部的信息公开和共享程度如何?
非常透明,相关方都能及时知悉
在一定范围内公开共享
仅限少数管理层知晓
基本不公开
不清楚
请对医院当前审计结果运用与管理的整体水平进行评分(1分表示非常差,5分表示非常好)。
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为未来医院财务审计工作应重点加强哪些领域?(可多选)
提升审计信息化与数据分析能力
加强事前与事中风险预警
深化对重点业务(如采购、基建)的审计
强化审计队伍建设与专业培训
完善审计整改的闭环管理与问责
加强审计结果的运用与绩效挂钩
推动业财融合,提升审计价值
其他
您认为内部审计部门在医院的独立性和权威性如何?
非常独立,权威性高
比较独立,有一定权威
一般,受其他因素影响较多
独立性较弱,权威性不足
不清楚
对于加强医院内部审计、外部审计协同,或提升审计整改管理效能,您有何具体意见或建议?
    ____________
总体而言,您对医院通过审计工作提升财务管理水平和风险防控能力的信心如何?
非常有信心
比较有信心
一般
信心不足
没有信心

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