您所在的部门/科室类别是?
临床科室
医技科室
行政职能部门
后勤保障部门
其他
您在本院的工作年限是?
1年以下
1-5年
6-10年
11-20年
20年以上
您对医院内部审计(由本院审计部门执行)的了解程度如何?
非常了解,清楚其流程与职责
比较了解,知道大概情况
一般,听说过但不熟悉
不太了解
完全不了解
您认为医院内部审计工作的独立性如何?
非常独立,不受其他部门影响
比较独立
一般,有时会受到干预
不太独立
非常不独立
您所在部门/业务在过去一年内是否接受过内部或外部财务审计?
接受过内部审计
接受过外部审计
两者都接受过
均未接受过
不清楚
请您对内部审计人员的专业能力和职业素养进行评价。(1分=非常差,5分=非常好)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请您对内部审计过程的沟通效率(如通知、访谈、反馈等环节)进行评价。(1分=非常差,5分=非常好)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为内部审计发现的问题是否切中要害,具有建设性?
总是能发现关键问题,建议非常有用
多数情况下能发现问题,建议比较有用
一般,部分问题和建议有价值
较少发现实质性问题
基本流于形式
您认为目前医院财务审计(内/外部)主要覆盖了哪些关键领域?(可多选)
预算编制与执行
收支管理(含医疗收入、药品、耗材等)
采购与招标管理
资产管理(含固定资产、无形资产)
基建项目与合同管理
科研经费管理
医保结算与物价管理
内部控制体系建设
其他
对于外部审计(如上级主管部门、第三方会计师事务所审计),您认为其审计重点与内部审计相比?
重点高度一致,互为补充
各有侧重,但总体目标一致
重点差异较大,有时会造成重复工作
不太清楚外部审计的重点
未接触过外部审计
当审计(内/外部)提出整改意见后,您所在部门/科室的整改态度通常是?
非常重视,立即组织落实
比较重视,会制定计划逐步落实
一般,按上级要求执行
不太重视,进展缓慢
基本不整改
您认为影响审计整改效果的主要障碍有哪些?(可多选)
部门/科室重视程度不够
整改责任划分不清晰
缺乏有效的整改资源(人力、财力)
制度或流程存在固有缺陷,难以短期改变
跨部门协调困难
缺乏持续跟踪与监督机制
整改建议本身可操作性不强
其他
医院管理层对审计结果的重视程度及运用情况如何?
高度重视,作为决策和考核的重要依据
比较重视,会督促整改
一般,例行公事
不太重视,很少过问
不清楚
您是否了解医院有专门的审计整改跟踪与督办机制?
非常清楚,且机制运行有效
知道有相关机制,但效果一般
听说过,但不了解具体运作
完全不知道有此类机制
不清楚
总体而言,您认为审计(内/外部)对提升医院财务管理水平的实际贡献度如何?(1分=毫无贡献,5分=贡献巨大)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为当前医院财务审计工作的最大不足在于?
审计覆盖范围不够全面
审计深度不足,流于表面
审计结果运用不充分,整改不到位
审计人员专业能力有待提升
审计流程繁琐,效率低下
审计的独立性和权威性不足
其他
您希望未来医院财务审计在哪些方面进行加强或改进?(可多选)
扩大审计覆盖的广度和深度
加强审计信息化、智能化建设
强化审计结果的公开与通报
完善整改跟踪与问责机制
加强审计人员的专业培训
促进内、外部审计的协同
提升审计服务与咨询职能
其他
基于您目前的了解与感受,您有多大意愿向同行推荐我院的财务审计与管理模式?(0-10分,0分=完全不推荐,10分=非常愿意推荐)
对于加强医院财务审计、促进整改落实、提升整体管理水平,您还有哪些具体的意见或建议?