医疗财务督查内审、外审、整改与规范情况调查

尊敬的参与人,您好!本次调查旨在全面了解医疗财务督查中内审、外审、整改及规范工作的现状与成效,以期为相关制度完善和工作改进提供数据支持。您的反馈至关重要,所有数据仅用于统计分析,我们将严格保密。感谢您的参与!
您所在单位/机构的类型是?
公立医院
私立医院/诊所
社区卫生服务中心
医疗保障/基金管理机构
审计/咨询机构
其他
您在本单位/机构的工作年限是?
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您目前主要参与或负责的财务督查相关工作是?
内部审计/自查
配合外部审计/检查
问题整改与追踪
制度制定与规范
日常财务核算与监督
其他
贵单位/机构内部财务审计/自查的频率是?
每季度一次
每半年一次
每年一次
不定期,视情况而定
基本不开展
内部审计/自查通常重点关注哪些方面?(可多选)
医疗收费合规性
医保基金使用
药品及耗材采购与管理
固定资产管理
预算执行情况
往来款项管理
合同管理
内部控制有效性
过去一年,贵单位/机构接受外部审计或专项检查的次数大约是?
0次
1-2次
3-4次
5次及以上
通常由哪些外部机构对贵单位进行审计/检查?(可多选)
上级卫生主管部门
医保局/医保中心
审计署/审计局
财政部门
纪检监察部门
第三方会计师事务所
其他
您认为外部审计/检查对规范单位财务管理的促进作用如何?(1分为无作用,5分为作用显著)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
对于审计/检查中发现的问题,贵单位通常的整改完成率如何?
90%以上
70%-90%
50%-70%
50%以下
难以统计
贵单位是否建立了系统性的问题整改追踪与销号机制?
已建立完善的系统/平台
有明确的纸质或电子台账追踪
有简单记录,但不成体系
无明确机制,口头传达为主
在落实整改过程中,遇到的主要困难有哪些?(可多选)
历史遗留问题复杂,难以解决
部门间协调不畅,责任推诿
缺乏有效的技术支持或系统
整改所需资金或资源不足
相关人员意识或能力不足
制度本身存在缺陷或冲突
其他
贵单位是否根据内外部审计/检查结果,定期修订或完善财务管理制度?
是,定期主动修订
是,但仅在发现问题后被动修订
很少修订
从未修订
您认为目前医疗财务领域最需要进一步规范或明确的方面是?
医疗服务项目定价与收费
医保支付方式与结算
科研经费、捐赠资金等专项管理
成本核算与绩效管理
信息化建设与数据标准
内部控制评价标准
其他
您认为,提升医疗财务督查与规范工作的关键驱动因素是?
强有力的高层领导与支持
健全的法规制度与清晰的权责
先进的信息化审计/监控工具
高素质的专业人才队伍
有效的跨部门协同机制
严厉的问责与奖惩制度
您对当前本单位/机构财务人员的专业能力和合规意识整体评价如何?
非常强,能主动识别并防范风险
较强,能较好地执行制度
一般,基本满足日常核算要求
较弱,合规意识和风险识别能力有待提升
非常薄弱
请简要描述您遇到或观察到的一个典型财务风险案例或管理难点,以及您认为应如何应对。(选填)
    ____________
基于您的了解,您向同行推荐贵单位/机构在财务规范管理方面的整体做法(包括内审、外审应对、整改等)的可能性有多大?(0-10分,0分=完全不可能,10分=极有可能)
选项1 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
您认为当前医疗财务领域的监管环境(包括政策、检查频率、处罚力度等)对规范发展的支持度如何?(1分为阻碍发展,5分为大力支持)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为未来医疗财务督查工作应重点加强哪些技术或方法的应用?(可多选)
大数据分析与风险预警
人工智能(AI)辅助审计
区块链技术确保数据不可篡改
远程在线实时监控
数据可视化与驾驶舱
其他
对于进一步完善医疗财务督查、内审、外审协同及整改规范工作,您还有哪些具体的意见或建议?(选填)
    ____________

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