2026年企业内部审计体系与监督管控调研

尊敬的同事:您好!为全面评估公司内部审计体系的有效性与监督管控的完善性,并为2026年及未来的优化工作提供依据,特开展本次匿名调研。您的宝贵意见至关重要,所有信息将仅用于统计分析,请放心填写。感谢您的参与!
您所在的部门/业务单元属于?
业务部门(销售、市场、生产等)
职能部门(人力、财务、行政等)
技术/研发部门
内部审计/风险/合规部门
其他
您在公司的工作年限是?
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您对当前公司内部审计体系的了解程度如何?
非常了解,清楚其定位、流程与价值
比较了解,知道其主要工作
一般了解,听说过但不太清楚细节
不太了解
完全不了解
您认为当前内部审计工作的独立性如何?(1分表示完全受业务部门影响,5分表示完全独立)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为内部审计发现问题的客观性与准确性如何?(1分表示问题不实或主观,5分表示问题精准、证据确凿)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在您看来,内部审计目前主要覆盖了哪些风险领域?(可多选)
财务报告风险
运营效率风险
合规与法律风险
信息技术与网络安全风险
战略与声誉风险
舞弊与廉洁风险
不清楚
您认为内部审计的沟通(如审计通知、访谈、报告发布)是否及时、清晰?
非常及时和清晰
比较及时和清晰
一般
不够及时或清晰
非常滞后或模糊
您如何评价内部审计报告的质量(如发现问题的深度、建议的可行性、表述的清晰度)?(1分表示质量很差,5分表示质量很高)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
对于内部审计提出的整改建议,您所在部门的跟进与落实效果如何?
非常积极,能有效落实并形成闭环
比较积极,大部分能落实
一般,部分落实
不太积极,落实效果有限
基本未落实
您认为当前监督管控体系(含内控、合规、风险管理)存在哪些主要不足?(可多选)
制度流程不健全
执行不到位,流于形式
风险预警机制不灵敏
跨部门协同困难
缺乏有效的技术工具支持
人员专业能力不足
高层重视与支持不够
其他
您认为公司应如何加强审计结果的运用?(单选您认为最重要的方向)
与绩效考核更紧密挂钩
加强高层对整改的督办
建立公开透明的整改追踪平台
将审计发现纳入风险库,用于预警
其他
展望2026年,您认为内部审计应优先在哪个领域投入更多资源?
深化数字化转型与数据分析审计
拓展新兴业务(如ESG、供应链金融)审计
加强网络安全与数据隐私审计
提升审计流程自动化与效率
强化反舞弊与廉洁风险审计
您对内部审计部门提供的咨询服务(如流程优化、风险提示)的满意度如何?(1分表示非常不满意,5分表示非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为目前审计人员的专业能力与业务理解能否满足公司发展需要?
完全满足,专业且深入
基本满足,但有待提升
一般,存在知识缺口
较难满足,与业务脱节
不清楚
您希望通过哪些方式更深入地了解或参与内部审计/风控工作?(可多选)
参加审计知识培训/分享会
接收定期的风险提示简报
作为业务专家参与审计项目
参与内控自评或测试
其他方式
基于您目前的了解,您有多大意愿向其他同事推荐与内部审计部门进行建设性合作?(0-10分,0分表示完全不愿意,10分表示非常愿意)
选项1 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
对于2026年公司内部审计体系与监督管控的优化,您最重要的建议是什么?
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