审计报告收集表
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报告编号
____________
被审计单位名称
____________
审计报告类型
财务报表审计
内部控制审计
合规性审计
专项审计
其他
审计报告基准日
日期 ____________
审计报告出具日期
日期 ____________
审计意见类型
无保留意见
带强调事项段的无保留意见
保留意见
否定意见
无法表示意见
审计机构名称
____________
签字注册会计师姓名
____________
报告是否为首次报备
是
否
本次审计的主要范围(可简述)
____________
报告中识别的主要风险领域(可多选)
收入确认
存货管理
固定资产
关联方交易
内部控制缺陷
税务风险
其他
是否包含关键审计事项
是
否
关键审计事项概述(如适用)
____________
是否包含管理层讨论与分析
是
否
报告是否已提交监管机构
是
否
提交的监管机构名称(如适用)
____________
监管机构提交日期(如适用)
日期 ____________
报告电子版是否已获取
是
否
请上传审计报告电子版(PDF格式)
【选择文件】(5MB以内)
报告纸质版是否已归档
是
否
纸质版归档位置
____________
报告收集人姓名
____________
报告收集日期
日期 ____________
报告信息是否完整、清晰
完整清晰
基本完整
有待补充
补充说明或备注
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