审计报告收集表

为规范审计报告管理,提高信息收集效率,请您协助填写本表。
报告编号
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被审计单位名称
    ____________
审计报告类型
财务报表审计
内部控制审计
合规性审计
专项审计
其他
审计报告基准日
日期    ____________
审计报告出具日期
日期    ____________
审计意见类型
无保留意见
带强调事项段的无保留意见
保留意见
否定意见
无法表示意见
审计机构名称
    ____________
签字注册会计师姓名
    ____________
报告是否为首次报备
本次审计的主要范围(可简述)
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报告中识别的主要风险领域(可多选)
收入确认
存货管理
固定资产
关联方交易
内部控制缺陷
税务风险
其他
是否包含关键审计事项
关键审计事项概述(如适用)
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是否包含管理层讨论与分析
报告是否已提交监管机构
提交的监管机构名称(如适用)
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监管机构提交日期(如适用)
日期    ____________
报告电子版是否已获取
请上传审计报告电子版(PDF格式)
【选择文件】(5MB以内)
报告纸质版是否已归档
纸质版归档位置
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报告收集人姓名
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报告收集日期
日期    ____________
报告信息是否完整、清晰
完整清晰
基本完整
有待补充
补充说明或备注
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