本次审计申请的类型
财务审计
合规审计
运营审计
信息系统审计
专项调查审计
其他
计划审计的期间(例如:2023年1月1日至2023年12月31日)
本次审计希望重点关注的领域(可多选)
收入与成本
采购与付款
资产管理
合同管理
内部控制流程
数据安全与合规
预算执行情况
其他
是否存在需要特别说明的风险点或异常情况?如有,请简述。
审计资料的准备情况
已基本准备就绪
正在整理中,预计可按时提供
尚未开始准备,需要协助
期望的审计报告提交形式
正式书面报告
电子版报告
口头汇报+简要纪要
均可
希望审计团队具备哪些特定资质或经验?(可多选)
CPA/注册会计师
CIA/国际注册内部审计师
CISA/注册信息系统审计师
特定行业经验(如金融、制造)
特定系统经验(如SAP、Oracle)
无特殊要求
请上传与本次审计申请相关的支持性文件(如立项报告、前期问题清单等,可选)