审计申请收集表

感谢您提交审计申请。请根据实际情况填写以下信息,以便我们高效处理您的申请。
申请单位/部门全称
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本次审计申请的主要联系人姓名
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联系人职务
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联系人办公电话
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联系人手机号码
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联系人电子邮箱
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本次审计申请的类型
财务审计
合规审计
运营审计
信息系统审计
专项调查审计
其他
期望的审计开始日期
日期    ____________
期望的审计结束日期
日期    ____________
计划审计的期间(例如:2023年1月1日至2023年12月31日)
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本次审计涉及的主要业务范围或项目名称
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本次审计希望重点关注的领域(可多选)
收入与成本
采购与付款
资产管理
合同管理
内部控制流程
数据安全与合规
预算执行情况
其他
申请审计的主要背景或原因
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是否存在需要特别说明的风险点或异常情况?如有,请简述。
    ____________
审计资料的准备情况
已基本准备就绪
正在整理中,预计可按时提供
尚未开始准备,需要协助
本次审计项目的主要对接人(非联系人)姓名及职务
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期望的审计报告提交形式
正式书面报告
电子版报告
口头汇报+简要纪要
均可
本次审计申请的紧急程度
常规
加急
特急
是否有特定的审计机构或审计师推荐?如有,请注明。
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本次审计的预算或费用预估(如有)
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希望审计团队具备哪些特定资质或经验?(可多选)
CPA/注册会计师
CIA/国际注册内部审计师
CISA/注册信息系统审计师
特定行业经验(如金融、制造)
特定系统经验(如SAP、Oracle)
无特殊要求
其他需要说明的事项或特殊要求
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请上传与本次审计申请相关的支持性文件(如立项报告、前期问题清单等,可选)
【选择文件】(5MB以内)
是否授权审计团队在必要时进行现场访谈与核查?
需另行协商
对审计工作安排的其他建议或时间限制
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