本表用于收集审计项目的基本信息和关键要素,请根据实际情况如实填写。所有信息将严格保密。
审计类型
财务审计
合规审计
绩效审计
信息系统审计
专项调查
其他
审计依据
年度审计计划
管理层特别要求
监管机构要求
合同约定
其他
审计主要目标与范围
财务报表真实性
内部控制有效性
法律法规遵循性
运营效率与效果
资产安全完整性
信息系统安全与可靠
其他
审计组成员
张三
李四
王五
赵六
钱七
孙八
周九
吴十
其他人员
预计审计工作总天数
5天以内
6-10天
11-15天
16-20天
21天以上
审计方法
详细检查
抽样检查
分析性程序
穿行测试
观察与询问
综合运用
计划召开进点会议时间
审计开始前一周内
审计开始当天
不计划召开正式会议
审计报告预计出具日期
现场结束后一周内
现场结束后两周内
现场结束后一个月内
视具体情况而定