审计备案表

本表用于收集审计项目的基本信息和关键要素,请根据实际情况如实填写。所有信息将严格保密。
审计项目名称
    ____________
审计计划开始日期
日期    ____________
审计计划结束日期
日期    ____________
审计类型
财务审计
合规审计
绩效审计
信息系统审计
专项调查
其他
被审计单位名称
    ____________
被审计单位统一社会信用代码
    ____________
审计实施地点
省份
城市
区/县
详细地址
审计依据
年度审计计划
管理层特别要求
监管机构要求
合同约定
其他
审计依据说明(如选择“其他”,请具体说明)
    ____________
审计主要目标与范围
财务报表真实性
内部控制有效性
法律法规遵循性
运营效率与效果
资产安全完整性
信息系统安全与可靠
其他
审计范围具体说明
    ____________
审计组组长姓名
    ____________
审计组组长联系方式
    ____________
审计组成员
张三
李四
王五
赵六
钱七
孙八
周九
吴十
其他人员
其他审计人员姓名及职务
    ____________
预计审计工作总天数
5天以内
6-10天
11-15天
16-20天
21天以上
是否需要外部专家协助
如需外部专家,请说明专家领域及预计参与时间
    ____________
审计风险评估等级(初步)
风险评估主要考虑因素
    ____________
审计方法
详细检查
抽样检查
分析性程序
穿行测试
观察与询问
综合运用
拟使用的主要审计程序说明
    ____________
是否需要被审计单位提供前置资料
需提供的前置资料清单
    ____________
前置资料要求提交截止日期
日期    ____________
计划召开进点会议时间
审计开始前一周内
审计开始当天
不计划召开正式会议
被审计单位主要联系人姓名
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被审计单位主要联系人职务及电话
    ____________
审计报告预计出具日期
现场结束后一周内
现场结束后两周内
现场结束后一个月内
视具体情况而定
本次审计的特殊事项或需要特别关注的问题
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审计项目批准人
    ____________
批准日期
日期    ____________

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