年度预算收集表

为科学编制下一年度财务预算,请各部门根据实际情况填写此表。感谢您的配合!
请选择您所在的部门
行政部
市场部
技术部
产品部
人力资源部
财务部
其他
预算填报负责人姓名
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预算填报负责人联系电话
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本次预算覆盖的时间范围
下一年度全年
下一年度上半年
下一年度下半年
其他特定时间段
预算填报的主要目标或重点方向(请简要描述)
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本部门预算主要涵盖的支出类别(可多选)
人员薪酬与福利
办公用品与耗材
市场推广与广告
差旅与交通
设备采购
软件与技术服务
培训与开发
房租水电物业
其他
请预估人员薪酬与福利总支出(元)
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请预估市场推广与广告总支出(元)
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请预估差旅与交通总支出(元)
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请预估设备采购总支出(元)
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请预估软件与技术服务总支出(元)
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请预估培训与开发总支出(元)
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请预估其他类别总支出(元)
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本年度(或上一年度)实际总支出(元)
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下一年度预算总支出(元)
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与上一年度相比,预算总额的变化幅度约为
增长超过20%
增长10%-20%
基本持平(±10%以内)
减少10%-20%
减少超过20%
预算增长/减少的主要原因(请简要说明)
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为控制成本,本部门计划采取的措施(可多选)
优化采购流程
推行无纸化办公
减少非必要差旅
采用更经济的服务商
内部资源调配与共享
暂无具体措施
是否有计划外或一次性的大额支出项目?如有,请说明项目名称及预估金额
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该预算方案是否已与财务部门进行初步沟通?
计划中
希望公司层面在预算审批或资源支持上提供哪些帮助?
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请评估本次预算编制的数据准确性(1-非常不准确,5-非常准确)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请填写本预算表的提交日期
日期    ____________
请上传详细的预算明细表或支撑文件(如项目计划书、报价单等)
【选择文件】(5MB以内)
其他需要补充说明的事项
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