本表用于收集外部审计所需的基础信息,请根据实际情况填写。
审计业务类型
财务报表审计
内部控制审计
专项审计
合规性审计
其他
被审计单位所属行业
制造业
批发和零售业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
建筑业
其他
本次审计需要获取的主要资料类型(可多选)
全套财务报表及附注
总账、明细账及会计凭证
银行对账单及余额调节表
重要合同及协议
纳税申报表及完税证明
固定资产清单及权属证明
存货盘点记录
内部控制制度文件
其他
本次审计需要特别关注的风险领域(可多选)
收入确认
存货管理
关联方交易
金融工具计量
资产减值
持续经营能力
税务风险
法律诉讼
其他