审计调整表

请根据审计发现及调整要求,如实填写本表。所有信息将用于编制审计调整分录。
审计期间截止日期
日期    ____________
被审计单位名称
    ____________
审计项目编号
    ____________
调整事项涉及的主要会计科目类别
资产类
负债类
所有者权益类
损益类(收入)
损益类(成本费用)
需调整的具体会计科目(借方)
    ____________
需调整的具体会计科目(贷方)
    ____________
调整金额(人民币元)
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调整方向
调增
调减
审计发现的问题描述
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引用的审计证据索引号(如:工作底稿编号)
    ____________
问题性质
会计核算错误
未遵循会计准则
内部控制缺陷
账实不符
其他
涉及的原始凭证或业务合同编号(如有)
    ____________
调整事项是否涉及跨期
业务实际发生日期(若涉及跨期)
日期    ____________
调整是否影响当期财务报表关键指标(如利润)
是,影响重大
是,影响一般
调整分录摘要
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调整建议提出人
项目负责人
现场经理
审计员
调整建议提出日期
日期    ____________
被审计单位财务部门初步意见
同意调整
不同意调整(需说明原因)
需进一步核实
被审计单位不同意的具体原因或补充说明
    ____________
审计项目组最终处理意见
坚持调整,纳入审计报告
采纳被审计单位意见,不予调整
作为未调整事项在底稿中说明
最终调整分录(经复核确认)
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是否需要后续跟踪
后续跟踪要求及责任人
    ____________
复核人
    ____________
复核日期
日期    ____________
请上传相关审计证据附件(如截图、凭证复印件等)
【选择文件】(5MB以内)
填表人签字
请在此处签名

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