财务报表审计总表

本审计总表旨在全面收集与财务报表审计相关的关键信息,以支持审计工作的有效执行。请根据实际情况填写。
被审计单位名称
请选择
公司A
公司B
公司C
其他
财务报表所属会计期间起始日期
日期    ____________
财务报表所属会计期间截止日期
日期    ____________
本次审计的性质
年度财务报表审计
中期财务报表审计
专项审计
其他
适用的财务报告编制基础
企业会计准则
小企业会计准则
国际财务报告准则(IFRS)
其他
本次审计的项目负责人
    ____________
审计计划开始日期
日期    ____________
审计计划完成日期
日期    ____________
是否已执行初步业务活动并签订审计业务约定书?
是否已执行风险评估程序?
识别出的重大错报风险领域(可多选)
收入确认
存货计价
资产减值
关联方交易
金融工具计量
持续经营能力
其他
针对评估的重大错报风险,计划实施的总体审计方案
综合性方案(控制测试+实质性程序)
实质性方案(仅实质性程序)
是否识别出特别风险?
若识别出特别风险,请简要描述
    ____________
是否利用了专家的工作?
若利用了专家工作,请说明专家领域(如:资产评估、IT系统、法律等)
    ____________
是否识别出关联方及其交易?
是否对持续经营能力产生重大疑虑?
不适用
是否识别出期后事项?
是否发现违反法律法规的行为?
与治理层沟通是否已执行并记录?
是否已获取管理层声明书?
审计过程中发现的重大未调整错报/未更正错报汇总金额是否超过重要性水平?
计划出具的审计报告意见类型
无保留意见
带强调事项段的无保留意见
保留意见
否定意见
无法表示意见
若计划出具非无保留意见报告,请简要说明原因
    ____________
请上传经批准的总体审计策略文档
【选择文件】(5MB以内)
请上传审计工作完成情况核对表
【选择文件】(5MB以内)
审计项目复核人
    ____________
复核完成日期
日期    ____________

29题 | 被引用0次

模板修改
使用此模板创建