风险应对登记表

本表旨在系统性地识别、评估和记录潜在风险及其应对措施,以提升组织的风险管理能力。请根据实际情况填写。
风险登记部门/项目组
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风险登记日期
日期    ____________
风险识别人
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风险类别
战略风险
运营风险
财务风险
合规风险
技术风险
市场风险
人力资源风险
其他
风险描述(请具体说明风险事件或状况)
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风险发生可能性
极低
中等
极高
风险影响严重程度
可忽略
轻微
中等
严重
灾难性
风险等级(综合评估)
当前风险状态
已识别
已评估
应对中
已监控
已关闭
风险责任人
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预计风险发生时间
日期    ____________
风险应对策略(如:规避、转移、减轻、接受)
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具体应对措施描述
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应对措施执行负责人
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应对措施计划完成日期
日期    ____________
应对措施实际完成日期
日期    ____________
应对措施执行状态
未开始
进行中
已完成
已延期
已取消
应对措施执行结果/成效说明
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应对后剩余风险等级
已消除
下一步监控计划
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监控频率(如:每日、每周、每月)
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监控责任人
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风险关联的其他项目或流程
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历史类似风险及处理经验参考
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上传相关支持文件(如分析报告、会议纪要等)
【选择文件】(5MB以内)
审批人
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审批日期
日期    ____________
提交人电子签名
请在此处签名

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