审计信息收集表单

本表单旨在收集与审计相关的必要信息,请根据实际情况如实填写,感谢您的配合。
被审计单位名称
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审计项目类型
财务审计
合规审计
绩效审计
信息系统审计
专项调查
其他
审计期间开始日期
日期    ____________
审计期间结束日期
日期    ____________
本次审计的主要目标
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审计依据的主要法规或标准
企业会计准则
内部审计准则
萨班斯法案
ISO标准
行业特定法规
其他
审计项目负责人姓名
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审计项目负责人联系方式
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本次审计计划涵盖的主要领域
收入与收款循环
采购与付款循环
生产与存货循环
薪酬与人事循环
固定资产循环
筹资与投资循环
信息系统与控制
其他
审计风险评估初步结论
高风险
中等风险
低风险
请简述风险评估的主要依据
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计划现场审计开始日期
日期    ____________
计划现场审计结束日期
日期    ____________
本次审计的关键联系人(被审计方)
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关键联系人职务
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关键联系人电话
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关键联系人邮箱
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计划使用的审计程序与方法
检查
观察
询问
函证
重新计算
重新执行
分析程序
穿行测试
是否需要利用专家工作
待定
若需要专家工作,请说明领域
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审计报告预计提交对象
董事会/审计委员会
高级管理层
监管机构
股东
其他
审计报告预计出具日期
日期    ____________
预计报告意见类型
无保留意见
带强调事项段的无保留意见
保留意见
否定意见
无法表示意见
不适用(如非鉴证业务)
本次审计面临的潜在困难或挑战
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为保障审计独立性已采取的措施
签署独立性声明
定期轮换项目组成员
与被审计单位无经济利益关系
已向治理层报告任何可能影响独立性的情况
其他
其他需要说明的事项
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请上传审计业务约定书或授权文件
【选择文件】(5MB以内)
请上传被审计单位组织结构图(如有)
【选择文件】(5MB以内)

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