所属审计小组
财务审计组
运营审计组
IT审计组
合规审计组
专项审计组
其他
当前职级
审计助理
初级审计师
中级审计师
高级审计师
审计经理
高级审计经理
总监及以上
您已获得或正在备考的专业资质(可多选)
CPA(注册会计师)
CIA(国际注册内部审计师)
ACCA(特许公认会计师)
CISA(国际信息系统审计师)
中级/高级审计师职称
其他
暂无
您擅长的审计领域(可多选)
财务报表审计
内部控制审计
信息系统安全审计
合规性审计
舞弊调查
风险管理审计
运营效率审计
环境、社会及治理(ESG)审计
您2025年参与的主要审计项目类型
年度财务报表审计
内部控制专项审计
IT系统安全审计
反舞弊调查
新业务/并购前尽职调查
其他专项审计
未参与具体项目
请对您目前使用的审计软件/数据分析工具的熟练程度进行评分(1-非常不熟练,5-非常熟练)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请列举1-2项您希望部门在2026年提供的专业技能培训
您对参与跨部门(如与风控、财务、IT部门)联合审计项目的意愿如何?
您认为当前审计工作中,面临的最大挑战是什么?
数据获取与分析困难
被审计单位配合度低
新法规/准则理解与落地
工作负荷与时间压力
专业技能更新速度要求高
其他
您2026年个人职业发展主要目标是?
晋升至更高职级
考取新的专业资质
拓展新的审计领域专长
提升项目管理能力
保持现状,深耕现有领域
其他
您有多大可能向同行推荐加入我们审计部?(0-非常不可能,10-非常可能)
对于2026年审计部的工作规划、团队建设或文化建设,您有何意见或建议?
您是否愿意在2026年担任新同事的导师或项目指导?