本次审核的类型属于
年度例行审核
专项审核
合规性检查
风险评估
其他
本次审核主要涉及的业务/管理领域(可多选)
财务管理
人力资源管理
生产与运营
质量与安全
环境管理
信息与数据安全
市场营销
供应链管理
研发与创新
其他
本次审核是否涉及第三方机构(如会计师事务所、认证机构等)
被审核单位是否已准备好所有必要的文档资料
已全部准备完毕
大部分已准备,少数待补充
正在准备中
尚未开始准备
您希望通过本次审核重点了解或验证的事项(可多选)
制度流程的合规性
关键绩效指标的达成情况
风险控制措施的有效性
资源投入与使用效率
员工对规章制度的理解与执行
客户/相关方的满意度
持续改进机制的运行
其他
请对本次审核准备工作的自评满意度进行评分(1-非常不满意,5-非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
本次审核需要特别说明或关注的其他事项(如无请填“无”)
是否同意审核组在必要时进行抽样访谈或现场查验
完全同意
原则同意,需提前沟通具体安排
需进一步协商
不同意
请上传《审核信息确认函》或相关授权文件(如已提供纸质版可跳过)