您所属的部门/单位
技术研发部
市场运营部
行政管理部
财务部
生产制造部
客户服务部
其他
整改事项来源
内部审计发现
上级单位检查
客户/用户反馈
风险自查自纠
法律法规更新要求
其他
整改主要措施(可多选)
修订制度流程
优化系统功能
开展专项培训
调整岗位职责
补充/更新文档
采购/更新设备
其他
整改措施执行情况(1-5分,1分为未执行,5分为完全执行)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
整改效果初步评估
完全达到预期目标
基本达到预期目标
部分达到预期目标
未达到预期目标
效果待长期观察
您对本次整改过程(从计划到执行)的满意度(0-10分,0为非常不满意,10为非常满意)
是否已建立长效机制防止问题复发
是,已固化到流程/系统中
是,已纳入定期检查
部分建立,有待完善
尚未建立
不适用
整改过程中遇到的主要困难
资源(人力/资金)不足
跨部门协作不畅
技术/方案难以实现
原有惯性阻力大
外部环境变化
无显著困难
其他
本次整改对部门/单位整体工作的促进作用
显著提升效率与质量
有效控制风险
优化了工作氛围
作用有限
无明显作用
尚待观察
是否需要上级或其他部门提供进一步支持
是,需要资源支持
是,需要政策/授权支持
是,需要技术/经验指导
否,目前可以自行完成后续工作
请上传相关证明文件(如整改报告、会议纪要、数据图表等)