联系人职务
单位负责人
部门负责人
财务负责人
内控/合规负责人
其他
您希望申请的审计类型是?
财务收支审计
经济效益审计
经济责任审计
内部控制审计
专项审计调查
信息系统审计
其他
本次审计申请主要关注哪些方面?
财务数据的真实性、完整性
业务流程的合规性、效率性
资产的安全性、保值增值
内部控制的有效性、健全性
法律法规及内部规章的遵循情况
信息系统安全与数据可靠性
风险管理与应对措施
其他
本次审计涉及的时间范围是?
2025年全年
2026年1-6月
2026年全年
2025年7月-2026年6月
其他特定期间
本次审计涉及的主要业务/项目名称是什么?
常规运营业务
重大投资项目
新业务/新产品线
信息系统建设项目
采购/招投标项目
其他
本次审计涉及的主要会计科目或业务流程环节(请列出3-5项)
您认为本次审计可能面临的主要风险或难点是什么?
数据分散,获取困难
业务流程复杂,涉及部门多
信息系统不统一,数据接口复杂
相关制度不健全,缺乏标准
时间紧迫,任务重
无明显难点
其他
您希望审计组重点关注哪些关键人员或部门?
管理层
财务部门
业务/运营部门
采购部门
信息技术部门
内控/合规部门
项目组
无特定要求
本次审计是否需要利用信息系统审计技术(如数据分析、系统测试等)?
您单位/部门是否已建立相关的内部控制制度?
是,已建立且完善
是,已建立但需完善
否,尚未建立
不清楚
请上传与本次审计相关的制度文件、合同协议或前期报告(如有)
本次审计的预期目标或希望达到的效果是?
发现问题,揭示风险
评价绩效,提出改进建议
验证合规,满足监管要求
完善制度,优化流程
提供决策支持信息
其他
审计报告的主要使用对象是?
本单位/部门管理层
上级主管部门
董事会/监事会
外部监管机构
其他利益相关方
您对本次审计申请的紧急程度评估是?(1为不紧急,5为非常紧急)
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