2026年审计备案表

本备案表用于收集2026年度审计相关的基础信息,请根据实际情况填写。
被审计单位全称
    ____________
被审计单位统一社会信用代码
    ____________
单位性质
国有企业
民营企业
外资企业
事业单位
社会团体
其他
所属行业
制造业
金融业
信息技术服务业
批发和零售业
建筑业
其他
法定代表人姓名
    ____________
本次审计基准日
日期    ____________
审计类型
年度财务报表审计
专项审计
经济责任审计
内部控制审计
其他
审计项目编号
    ____________
主审会计师事务所名称
    ____________
签字注册会计师姓名
    ____________
注册会计师执业证书编号
    ____________
审计业务约定书签订日期
日期    ____________
审计报告出具日期(预计)
日期    ____________
审计报告意见类型(预计)
无保留意见
带强调事项段的无保留意见
保留意见
否定意见
无法表示意见
本次审计重点关注领域(可多选)
收入确认
资产减值
关联方交易
持续经营能力
内部控制有效性
金融工具
其他
审计项目负责人姓名
    ____________
审计项目负责人联系电话
    ____________
被审计单位联系人姓名
    ____________
被审计单位联系人电话
    ____________
被审计单位联系人电子邮箱
    ____________
财务报表是否已按照企业会计准则编制
是否存在未决诉讼或仲裁可能对财务报表产生重大影响的事项
本年度是否接受过其他监管机构检查
若接受过检查,请说明检查机构及主要结论
    ____________
请上传审计业务约定书扫描件
【选择文件】(5MB以内)
请上传被审计单位最新营业执照副本扫描件
【选择文件】(5MB以内)
备案提交人姓名
    ____________
备案提交日期
日期    ____________

28题 | 被引用0次

模板修改
使用此模板创建