预算编制类型
部门常规预算
专项项目预算
研发项目预算
市场活动预算
其他
本预算主要涵盖的费用类别(可多选)
人力成本(含薪资、福利、社保)
办公行政费用(房租、水电、物业、办公用品)
市场营销费用(广告、推广、活动)
研发费用(设备、软件、测试)
差旅交通费用
采购费用(原材料、商品)
培训与会议费用
税费及财务费用
其他
与2025年实际支出相比,本预算总额的变化趋势是?
显著增长(> 20%)
温和增长(5%-20%)
基本持平(±5%以内)
有所下降(5%-20%)
显著下降(> 20%)
无可比数据
为达成预算目标,计划采取的主要成本控制措施(可多选)
优化流程,提高效率
集中采购,降低单价
推行数字化/无纸化办公
严格控制差旅标准
合理安排项目周期,减少延期成本
暂无具体措施
其他
您认为本预算中不确定性最高(风险最大)的费用项目是?
人力成本
市场营销费用
研发费用
采购费用(受市场价格波动影响)
差旅费用(受业务量影响)
其他
请上传支撑本预算的详细测算依据或相关文件(如项目计划书、报价单等)