本表旨在收集各部门2026年预算执行的关键数据与信息,为年度财务分析与下一年度预算编制提供依据。请根据实际情况填写。
预算执行周期
2026年1月-12月
2026年4月-2027年3月
其他
预算执行的主要支出方向有哪些?(可多选)
人员薪酬
设备采购与维护
市场推广
研发投入
行政办公
差旅交通
培训费用
其他
超支/节约的主要原因是什么?
市场环境变化
项目计划调整
成本控制加强/放松
采购价格波动
其他
请对当前预算编制的准确性与合理性进行评分(1-5分,5分为非常准确)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
采取了哪些措施来应对预算执行中的挑战?(可多选)
优化内部流程
申请预算调整
削减非必要开支
寻求外部资源
加强跨部门协作
其他
预计到2026年底,预算执行率(实际支出/总预算)将达到多少?
<80%
80%-95%
95%-105%
105%-120%
> 120%