弘阳集团新成本系统升级-财务考核试题
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Q1:姓名
Q2:部门
Q3:目前弘阳集团哪类的合同类别在付款申请前需要做产值上报。
Q4:下列哪种方式不需要手动进行核定。
Q5:新增保理核定时,联系人错误该如何解决。
Q6:保理、商票、发票传递后可在哪个页面查看是否传递成功,并且可以查看传递失败原因。
Q7:工抵的核定是从哪个模块自动生成?
Q8:商票在成本系统点击传输后,还需要做哪些操作。
Q9:付款查询页面,下列哪种模式可以实现实付金额的反写。
Q10:传递失败的单据可批量选择再次进行传递。
Q11:在做付款申请前可以不用上传用印扫描件也可进行请款。
Q12:在成本系统录入发票只能在付款申请时录入。
Q13:当供应商收款信息与发票不符、供应商修改收款账户信息等情况出现,直接在成本系统进行供应商资料变更。
Q14:成本系统录入发票时可以通过OCR方式进行发票的录入。
Q15:所有的发票录入都需要手动进行传递。
Q16:根据不同款项名称系统会存在校验是否必须上传发票。
Q17:押金、墙改基金的无合同付款申请不需要进行核定。
Q18:对于同一笔付款申请,无法新增多笔银行核定。
Q19:代付代扣可在付款申请审批通过后自动生成核定单。
Q20:单笔付款申请的银行、保理、商票、工抵的核定金额可大于该付款申请的申请金额。
Q21:所有的付款申请审批完成后都需要财务手工录入实付金额。
Q22:成本系统可以校验发票的唯一性。
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