员工内部审计规范程度满意度调研问卷

尊敬的同事:您好!为持续提升内部审计工作的规范性与有效性,更好地支持公司运营与风险管理,我们诚挚邀请您参与本次匿名调研。您的宝贵意见将为我们优化审计流程、完善规范提供重要参考。本次调研预计耗时约5-8分钟,感谢您的支持与配合!

Q1:您所在的部门/业务单元是?

财务部
运营/生产部
市场/销售部
人力资源部
信息技术部
研发部
供应链/采购部
其他

Q2:您在过去一年中,是否直接参与过或接受过内部审计?

是,作为被审计对象
是,作为审计小组成员

Q3:您如何评价公司内部审计规范的完整性与清晰度?(1分:非常不完整/不清晰,5分:非常完整/清晰)

分数
标签

Q4:您认为内部审计的启动与通知流程是否规范、及时?

非常规范及时
比较规范及时
一般
不太规范及时
非常不规范不及时

Q5:在审计过程中,审计人员与您的沟通方式是否专业、尊重?

总是非常专业和尊重
大多数情况下专业和尊重
一般
偶尔不够专业或尊重
经常不够专业或尊重

Q6:审计人员对业务流程和制度的理解程度如何?

非常深入,能抓住关键风险点
比较深入
一般
理解比较表面
理解存在明显偏差

Q7:审计工作底稿的记录是否详尽、准确?(1分:非常不详细/不准确,5分:非常详细/准确)

分数
标签

Q8:审计发现问题的描述是否客观、证据确凿、易于理解?

总是如此
大多数情况下如此
一般
偶尔不够客观或清晰
经常不够客观或清晰

Q9:您认为当前内部审计规范在以下哪些方面需要加强?(可多选)

审计计划的制定与公开
现场审计的程序与方法
审计证据的收集与固定
审计报告的撰写与复核
审计发现的风险评级标准
后续整改的跟踪与验证
审计人员的专业培训
其他

Q10:审计报告出具后,与相关部门的沟通及报告分发是否及时、到位?

非常及时到位
比较及时到位
一般
不太及时到位
非常不及时不到位

Q11:对于审计提出的整改建议,您认为其可操作性如何?

非常强,易于落地
比较强,经过努力可落实
一般
较弱,落实困难
非常弱,难以落实

Q12:审计部门对整改措施的跟进与验证是否有效?

非常有效,能推动问题解决
比较有效
一般
效果有限
基本没有跟进验证

Q13:您认为内部审计工作是否真正起到了促进管理改善、防范风险的作用?

作用非常显著
作用比较显著
作用一般
作用有限
基本没有作用

Q14:总体而言,您对公司内部审计工作的规范程度满意度如何?(1分:非常不满意,5分:非常满意)

分数
标签

Q15:与去年相比,您感觉今年内部审计的规范程度有何变化?

有明显提升
略有提升
基本持平
略有下降
有明显下降

Q16:您有多大意愿向其他同事推荐积极参与并配合内部审计工作?(0-10分,0分:完全不愿意,10分:非常愿意)

选项1

Q17:您希望通过哪些方式获得更多关于内部审计规范的信息?(可多选)

公司内部网站/知识库
定期邮件/通知
专项培训或宣导会
与审计人员一对一沟通
审计报告附录或解读
其他

Q18:对于提升内部审计工作的规范性、专业性和价值,您还有哪些具体的意见或建议?

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员工内部审计规范程度满意度调研问卷
介绍
本模板旨在提供员工对内部审计规范程度满意度的标准化调研方案。帮助您评估审计流程规范性、收集沟通反馈、分析整改效果,适合企业内审部门和管理层用于持续优化审计工作。
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