2026年员工内部审计规范程度满意度调查

尊敬的同事,您好!本次调查旨在了解您对2026年公司内部审计规范程度的看法与建议,以便我们持续优化审计流程、提升合规水平。您的反馈至关重要,所有信息将严格保密。感谢您的参与!

Q1:您所在的部门是?

财务部
运营部
技术研发部
市场与销售部
人力资源部
行政部
其他

Q2:您在过去一年中,是否直接参与或接触过公司内部审计流程?

是,直接参与
是,间接接触(如提供资料)
否,未接触过

Q3:您认为2026年内部审计流程的清晰度和可理解性如何?(1分=非常不清晰,5分=非常清晰)

分数
标签

Q4:您认为审计人员在与您沟通时的专业性和礼貌程度如何?(1分=非常不满意,5分=非常满意)

分数
标签

Q5:您认为审计计划的通知是否足够及时,让您有充分时间准备?

非常及时
比较及时
一般
不太及时
非常不及时

Q6:您对审计过程中所需提交资料的范围和要求的明确性评价如何?(1分=非常不明确,5分=非常明确)

分数
标签

Q7:在审计过程中,当您遇到疑问时,是否能方便、快速地获得解答或支持?

总是能
经常能
有时能
很少能
完全不能

Q8:您认为当前内部审计规范在哪些方面做得比较好?(可多选)

流程制度完善
人员专业公正
沟通高效顺畅
报告客观详实
整改跟进有力
风险预警及时
其他

Q9:您认为当前内部审计规范在哪些方面最需要改进?(可多选)

审计流程过于繁琐
沟通协调效率低
审计标准不统一
对业务理解不足
整改建议可操作性不强
审计结果运用不足
其他

Q10:您认为审计报告的内容是否客观、准确地反映了实际情况?

完全符合
基本符合
一般
部分不符合
完全不符合

Q11:您对审计结束后提出的整改建议的针对性和可操作性评价如何?(1分=非常差,5分=非常好)

分数
标签

Q12:您是否了解审计发现问题的后续整改跟踪机制?

非常了解
比较了解
一般了解
不太了解
完全不了解

Q13:您认为内部审计工作对提升您所在部门的合规意识和风险防控能力有帮助吗?

非常有帮助
比较有帮助
一般
帮助不大
完全没有帮助

Q14:与往年相比,您认为2026年的内部审计规范程度是否有提升?

显著提升
有所提升
基本持平
有所下降
显著下降

Q15:如果0-10分代表推荐意愿,您有多大可能向其他同事推荐积极配合公司内部审计工作?(0分=完全不可能,10分=极有可能)

选项1

Q16:您希望通过哪些方式获得更多关于内部审计规范的知识?(可多选)

专题培训
线上学习资料
案例分享会
审计制度手册
定期邮件简报
其他

Q17:对于进一步优化内部审计流程、提升规范性与员工体验,您还有哪些具体的意见或建议?

填空1
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2026年员工内部审计规范程度满意度调查
介绍
本模板旨在提供员工对内部审计规范满意度调研的标准化解决方案。帮助您评估审计流程清晰度、收集沟通反馈、分析改进方向,适合企业内审、合规和人力资源部门开展审计工作优化与员工体验提升。
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