企业内部审计体系与监督管控调研问卷
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本模板旨在评估和优化企业内部审计与监督管控体系。帮助您诊断审计现状、识别改进空间、提升治理效能,适合企业管理者、内审及风控部门构建更有效的风险防御机制。 标签
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尊敬的同事,您好!本问卷旨在全面了解公司内部审计体系与监督管控的现状、成效及改进空间。您的宝贵意见将为我们优化风险管理、提升治理水平提供重要依据。问卷匿名填写,所有信息将严格保密。感谢您的参与!
Q1:您所在的部门或业务单元是?
Q2:您在公司的工作年限是?
Q3:您对公司内部审计职能的整体了解程度如何?
Q4:您认为当前内部审计工作的独立性如何?
Q5:内部审计在识别和评估公司重大风险方面发挥的作用如何?
Q6:审计发现的问题和建议,在您所在部门的整改落实情况如何?
Q7:请评价内部审计报告的质量(如:内容清晰性、问题针对性、建议可行性)。(1分-非常差,5分-非常好)
Q8:您认为内部审计应重点加强哪些领域的监督?(可多选)
Q9:您如何评价与内部审计人员的沟通与合作体验?
Q10:您主要通过哪些渠道了解内部审计的相关信息或要求?(可多选)
Q11:您认为公司目前的监督管控体系(包括内审、内控、风险管理等)是否有效整合,形成了合力?
Q12:您认为公司管理层对内部审计工作的重视与支持程度如何?(1分-非常不重视,5分-非常重视)
Q13:内部审计在促进公司流程优化和效率提升方面,您认为其贡献度如何?
Q14:您认为当前内部审计面临的主要挑战是什么?(可多选)
Q15:您是否接受过与内部审计、风险管控或合规相关的培训?
Q16:基于您的了解,您向公司其他同事或部门推荐积极配合内部审计工作的可能性有多大?(0-10分,0分表示完全不可能,10分表示极有可能)
Q17:您认为,在利用数据分析、人工智能等新技术赋能内部审计方面,公司可以有哪些改进或尝试?
Q18:您认为内部审计的成果(如节约成本、规避风险等价值)是否得到了充分展现和认可?
Q19:您希望内部审计在未来能为您或您的部门提供哪些增值服务?(可多选)
Q20:总体而言,您对公司内部审计体系与监督管控有效性的信心程度是?
Q21:对于加强公司内部审计的独立性、权威性及价值创造,您最重要的建议是什么?
Q22:请描述一个您经历过的或了解的,关于内部审计或监督管控发挥积极作用(或存在不足)的具体事例。(选填)
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