企业国内财务审计应对情况调研问卷

尊敬的受访者,您好!本次调研旨在了解企业在应对国内财务审计过程中的实践、挑战与需求,您的宝贵意见将帮助我们更好地理解行业现状,为相关服务优化提供参考。所有信息将严格保密,仅用于统计分析。

Q1:贵公司所属的行业是?

制造业
信息技术服务业
批发和零售业
金融业
建筑业
其他

Q2:贵公司的年营业收入规模大约为?

1000万元以下
1000万元-1亿元
1亿元-10亿元
10亿元以上

Q3:贵公司每年接受外部财务审计的频率是?

每年一次
每半年一次
每季度一次
不定期/根据需求
从未接受

Q4:贵公司是否有专门的部门或团队负责审计对接工作?

有独立的审计对接部门
由财务部门兼任
由法务或合规部门兼任
没有固定团队,临时指派
其他

Q5:在最近一次年度审计中,审计师主要关注了哪些方面?(可多选)

收入确认的合规性
成本与费用的归集与分摊
资产减值准备的计提
关联方交易披露
内部控制有效性
税务合规性
现金流真实性
其他

Q6:在审计进场前,贵公司通常会进行哪些准备工作?

系统梳理全年账务与凭证
组织内部预审或自查
召开审计启动协调会
准备审计所需资料清单
基本不做特殊准备

Q7:请评估贵公司财务系统的数据可获取性与规范性,以支持高效审计。(1分表示非常困难/不规范,5分表示非常便捷/规范)

分数
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Q8:在审计过程中,您认为沟通协调方面最大的挑战通常来自?

审计师要求的紧急性与频繁变更
公司内部跨部门数据调取困难
对审计发现问题的理解存在分歧
管理层对审计进程的干预
无明显挑战

Q9:审计师经常提出的调整建议或管理建议主要涉及哪些领域?(可多选)

会计政策与估计优化
内部控制流程完善
财务报告披露细化
信息系统安全与数据治理
税务筹划建议
暂无实质性建议

Q10:对于审计过程中发现的问题,贵公司的通常处理方式是?

立即整改并调整报表
与审计师沟通争取不调整
记录在案,纳入下期改进计划
视问题严重程度而定
尚未遇到过需调整的问题

Q11:您认为外部审计对提升贵公司财务管理水平的作用如何?

作用显著,是重要的外部监督与改进契机
有一定作用,能发现部分问题
作用有限,多为程序性工作
增加了工作负担,实际作用不大
难以评估

Q12:贵公司是否使用过专门的审计软件或协同平台来配合审计工作?

是,使用专业的审计协同平台
是,使用云盘/共享文件夹等通用工具
否,完全依靠邮件和线下沟通
不了解相关工具

Q13:如果0分代表“毫无帮助”,10分代表“极其有帮助”,您有多大意愿向同行推荐使用专业的审计协同工具或服务来应对审计?

选项1

Q14:您希望在未来获得哪些方面的支持以更好地应对审计?(可多选)

审计前自查清单与模板
常见审计问题应对指南
审计协同数字化工具
与审计师的沟通技巧培训
最新会计准则与监管政策解读
无特定需求

Q15:您预计未来一年,财务审计的监管重点或难度将如何变化?

显著加强,难度增加
略有加强,基本持平
保持稳定
可能减弱
不确定

Q16:请简要分享一次您印象深刻的审计应对经历(如成功经验、棘手挑战或重要启示):

填空1

Q17:对于审计机构或相关服务提供商,您还有哪些其他的意见或建议?

填空1
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企业国内财务审计应对情况调研问卷
介绍
本模板旨在调研企业应对国内财务审计的实践、挑战与需求。帮助您了解审计准备流程、识别沟通协调难点、评估审计协同工具,适合各类企业财务及管理层优化审计策略、提升合规水平。
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