审计申请收集表

感谢您提交审计申请。请根据实际情况填写以下信息,以便我们高效处理您的申请。

Q1:申请单位/部门全称

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Q2:本次审计申请的主要联系人姓名

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Q3:联系人职务

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Q4:联系人办公电话

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Q5:联系人手机号码

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Q6:联系人电子邮箱

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Q7:本次审计申请的类型

财务审计
合规审计
运营审计
信息系统审计
专项调查审计
其他

Q8:期望的审计开始日期

日期

Q9:期望的审计结束日期

日期

Q10:计划审计的期间(例如:2023年1月1日至2023年12月31日)

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Q11:本次审计涉及的主要业务范围或项目名称

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Q12:本次审计希望重点关注的领域(可多选)

收入与成本
采购与付款
资产管理
合同管理
内部控制流程
数据安全与合规
预算执行情况
其他

Q13:申请审计的主要背景或原因

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Q14:是否存在需要特别说明的风险点或异常情况?如有,请简述。

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Q15:审计资料的准备情况

已基本准备就绪
正在整理中,预计可按时提供
尚未开始准备,需要协助

Q16:本次审计项目的主要对接人(非联系人)姓名及职务

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Q17:期望的审计报告提交形式

正式书面报告
电子版报告
口头汇报+简要纪要
均可

Q18:本次审计申请的紧急程度

常规
加急
特急

Q19:是否有特定的审计机构或审计师推荐?如有,请注明。

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Q20:本次审计的预算或费用预估(如有)

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Q21:希望审计团队具备哪些特定资质或经验?(可多选)

CPA/注册会计师
CIA/国际注册内部审计师
CISA/注册信息系统审计师
特定行业经验(如金融、制造)
特定系统经验(如SAP、Oracle)
无特殊要求

Q22:其他需要说明的事项或特殊要求

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Q23:请上传与本次审计申请相关的支持性文件(如立项报告、前期问题清单等,可选)

选择文件上传

Q24:是否授权审计团队在必要时进行现场访谈与核查?

需另行协商

Q25:对审计工作安排的其他建议或时间限制

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介绍
本模板旨在提供标准化的审计申请信息收集解决方案。帮助您规范申请流程、明确审计需求、高效配置资源,适合企业内审部门、合规团队和管理层快速发起并管理各类审计项目。
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