应收账款信息收集表
介绍
本模板旨在提供标准化的应收账款信息收集与评估解决方案。帮助您系统记录账款详情、准确评估回收风险、制定有效催收策略,适合企业财务、法务及销售部门实现高效的应收账款管理与坏账风险控制。 标签
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为准确评估和管理贵公司的应收账款状况,请根据实际情况填写以下信息。本表内容将严格保密。
Q1:公司全称
Q2:统一社会信用代码
Q3:公司注册地址
Q4:本次应收账款对应的客户名称
Q5:本次应收账款对应的业务类型
Q6:相关合同/订单编号
Q7:合同签订日期
Q8:应收账款总额(人民币元)
Q9:应收账款发生日期
Q10:合同约定的付款到期日
Q11:当前账龄阶段
Q12:截至目前已收回金额(人民币元)
Q13:最近一次回款日期
Q14:客户目前的付款意愿如何?
Q15:已采取过的催收措施有哪些?(可多选)
Q16:客户方主要对接人姓名及职务
Q17:客户方主要对接人联系电话
Q18:客户目前的经营状况如何?
Q19:本次应收账款是否有以下担保或增信措施?(可多选)
Q20:担保方名称(如有)
Q21:您认为该笔账款最终收回的可能性有多大?
Q22:请简要说明判断回收可能性的主要依据
Q23:预计最终收回全部账款还需要多长时间?
Q24:本次应收账款对应的我方项目/销售负责人
Q25:负责人联系电话
Q26:请上传相关合同/订单关键页扫描件(如金额、付款条款页)
Q27:请上传最近一次的对账单或催款记录
Q28:其他需要补充说明的情况
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