应收账款信息收集表

为准确评估和管理贵公司的应收账款状况,请根据实际情况填写以下信息。本表内容将严格保密。

Q1:公司全称

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Q2:统一社会信用代码

填空1

Q3:公司注册地址

省份
城市
区/县
详细地址

Q4:本次应收账款对应的客户名称

填空1

Q5:本次应收账款对应的业务类型

商品销售
服务提供
工程款
其他

Q6:相关合同/订单编号

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Q7:合同签订日期

日期

Q8:应收账款总额(人民币元)

填空1

Q9:应收账款发生日期

日期

Q10:合同约定的付款到期日

日期

Q11:当前账龄阶段

信用期内(未到期)
逾期1-30天
逾期31-90天
逾期91-180天
逾期180天以上

Q12:截至目前已收回金额(人民币元)

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Q13:最近一次回款日期

日期

Q14:客户目前的付款意愿如何?

积极,已沟通还款计划
一般,承诺付款但未落实
消极,以各种理由拖延
失联或拒绝付款

Q15:已采取过的催收措施有哪些?(可多选)

电话提醒
发送催款函/对账单
上门拜访
业务人员沟通
暂未采取

Q16:客户方主要对接人姓名及职务

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Q17:客户方主要对接人联系电话

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Q18:客户目前的经营状况如何?

正常经营
经营困难,资金紧张
已停产/停业
情况不明

Q19:本次应收账款是否有以下担保或增信措施?(可多选)

第三方保证
不动产抵押
动产/权利质押
银行保函

Q20:担保方名称(如有)

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Q21:您认为该笔账款最终收回的可能性有多大?

90%以上,风险很低
70%-90%,风险可控
50%-70%,存在一定风险
30%-50%,风险较高
30%以下,很可能形成坏账

Q22:请简要说明判断回收可能性的主要依据

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Q23:预计最终收回全部账款还需要多长时间?

1个月内
1-3个月
3-6个月
6-12个月
1年以上
无法预计

Q24:本次应收账款对应的我方项目/销售负责人

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Q25:负责人联系电话

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Q26:请上传相关合同/订单关键页扫描件(如金额、付款条款页)

选择文件上传

Q27:请上传最近一次的对账单或催款记录

选择文件上传

Q28:其他需要补充说明的情况

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应收账款信息收集表
介绍
本模板旨在提供标准化的应收账款信息收集与评估解决方案。帮助您系统记录账款详情、准确评估回收风险、制定有效催收策略,适合企业财务、法务及销售部门实现高效的应收账款管理与坏账风险控制。
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