审计调整表

请根据审计发现及调整要求,如实填写本表。所有信息将用于编制审计调整分录。

Q1:审计期间截止日期

日期

Q2:被审计单位名称

填空1

Q3:审计项目编号

填空1

Q4:调整事项涉及的主要会计科目类别

资产类
负债类
所有者权益类
损益类(收入)
损益类(成本费用)

Q5:需调整的具体会计科目(借方)

填空1

Q6:需调整的具体会计科目(贷方)

填空1

Q7:调整金额(人民币元)

填空1

Q8:调整方向

调增
调减

Q9:审计发现的问题描述

填空1

Q10:引用的审计证据索引号(如:工作底稿编号)

填空1

Q11:问题性质

会计核算错误
未遵循会计准则
内部控制缺陷
账实不符
其他

Q12:涉及的原始凭证或业务合同编号(如有)

填空1

Q13:调整事项是否涉及跨期

Q14:业务实际发生日期(若涉及跨期)

日期

Q15:调整是否影响当期财务报表关键指标(如利润)

是,影响重大
是,影响一般

Q16:调整分录摘要

填空1

Q17:调整建议提出人

项目负责人
现场经理
审计员

Q18:调整建议提出日期

日期

Q19:被审计单位财务部门初步意见

同意调整
不同意调整(需说明原因)
需进一步核实

Q20:被审计单位不同意的具体原因或补充说明

填空1

Q21:审计项目组最终处理意见

坚持调整,纳入审计报告
采纳被审计单位意见,不予调整
作为未调整事项在底稿中说明

Q22:最终调整分录(经复核确认)

填空1

Q23:是否需要后续跟踪

Q24:后续跟踪要求及责任人

填空1

Q25:复核人

填空1

Q26:复核日期

日期

Q27:请上传相关审计证据附件(如截图、凭证复印件等)

选择文件上传

Q28:填表人签字

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审计调整表
介绍
本模板旨在提供标准化的审计调整事项记录与处理流程。帮助您规范记录审计发现、明确调整分录、跟踪处理意见,适合审计师和财务人员确保会计信息准确性和审计工作质量。
标签
会计科目
财务报表
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