审计调整表
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本模板旨在提供标准化的审计调整事项记录与处理流程。帮助您规范记录审计发现、明确调整分录、跟踪处理意见,适合审计师和财务人员确保会计信息准确性和审计工作质量。 标签
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请根据审计发现及调整要求,如实填写本表。所有信息将用于编制审计调整分录。
Q1:审计期间截止日期
Q2:被审计单位名称
Q3:审计项目编号
Q4:调整事项涉及的主要会计科目类别
Q5:需调整的具体会计科目(借方)
Q6:需调整的具体会计科目(贷方)
Q7:调整金额(人民币元)
Q8:调整方向
Q9:审计发现的问题描述
Q10:引用的审计证据索引号(如:工作底稿编号)
Q11:问题性质
Q12:涉及的原始凭证或业务合同编号(如有)
Q13:调整事项是否涉及跨期
Q14:业务实际发生日期(若涉及跨期)
Q15:调整是否影响当期财务报表关键指标(如利润)
Q16:调整分录摘要
Q17:调整建议提出人
Q18:调整建议提出日期
Q19:被审计单位财务部门初步意见
Q20:被审计单位不同意的具体原因或补充说明
Q21:审计项目组最终处理意见
Q22:最终调整分录(经复核确认)
Q23:是否需要后续跟踪
Q24:后续跟踪要求及责任人
Q25:复核人
Q26:复核日期
Q27:请上传相关审计证据附件(如截图、凭证复印件等)
Q28:填表人签字
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