专项审计信息收集表

本表旨在系统收集与专项审计相关的关键信息,请根据实际情况填写。

Q1:被审计单位/项目全称

填空1

Q2:审计期间(例如:2023年1月1日-2023年12月31日)

填空1

Q3:审计类型

财务收支审计
经济责任审计
绩效审计
内部控制审计
专项调查审计
其他

Q4:审计依据(如:法律法规、合同、内部制度等)

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Q5:本次审计的主要目标

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Q6:审计涉及的主要业务领域

采购与付款
销售与收款
存货管理
固定资产管理
薪酬与人事
投融资活动
合同管理
信息系统

Q7:被审计单位负责人姓名

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Q8:被审计单位财务负责人姓名

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Q9:审计工作启动前是否已进行初步调查?

Q10:现场审计计划开始日期

日期

Q11:现场审计计划结束日期

日期

Q12:是否已获取被审计单位的基本财务报表?

Q13:请上传审计工作方案或计划(如有)

选择文件上传

Q14:计划采用的主要审计方法

检查
观察
询问
函证
重新计算
重新执行
分析程序

Q15:审计组成员名单(姓名及职务)

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Q16:本次审计是否需要外部专家支持?

Q17:如需要,请说明所需专家领域

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Q18:被审计单位信息系统是否复杂,对审计有重大影响?

不适用

Q19:本次审计需重点关注的风险领域

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Q20:是否已识别可能存在的重大错报风险?

尚在评估中

Q21:已识别的重大错报风险描述(如有时)

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Q22:审计工作底稿的归档方式

纸质归档
电子归档
混合归档

Q23:审计报告预计出具日期

日期

Q24:审计报告的主要报送对象

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Q25:审计完成后是否需要进行后续跟踪?

Q26:本次审计工作的其他特殊要求或说明

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Q27:填表人姓名

填空1

Q28:填表日期

日期
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专项审计信息收集表
介绍
本模板旨在提供专项审计前期信息收集的标准化解决方案。帮助您明确审计范围、规划审计流程、识别关键风险,适合审计师、企业内部审计部门及合规团队高效启动审计项目。
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