专项审计信息收集表
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本模板旨在提供专项审计前期信息收集的标准化解决方案。帮助您明确审计范围、规划审计流程、识别关键风险,适合审计师、企业内部审计部门及合规团队高效启动审计项目。 关于
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本表旨在系统收集与专项审计相关的关键信息,请根据实际情况填写。
Q1:被审计单位/项目全称
Q2:审计期间(例如:2023年1月1日-2023年12月31日)
Q3:审计类型
Q4:审计依据(如:法律法规、合同、内部制度等)
Q5:本次审计的主要目标
Q6:审计涉及的主要业务领域
Q7:被审计单位负责人姓名
Q8:被审计单位财务负责人姓名
Q9:审计工作启动前是否已进行初步调查?
Q10:现场审计计划开始日期
Q11:现场审计计划结束日期
Q12:是否已获取被审计单位的基本财务报表?
Q13:请上传审计工作方案或计划(如有)
Q14:计划采用的主要审计方法
Q15:审计组成员名单(姓名及职务)
Q16:本次审计是否需要外部专家支持?
Q17:如需要,请说明所需专家领域
Q18:被审计单位信息系统是否复杂,对审计有重大影响?
Q19:本次审计需重点关注的风险领域
Q20:是否已识别可能存在的重大错报风险?
Q21:已识别的重大错报风险描述(如有时)
Q22:审计工作底稿的归档方式
Q23:审计报告预计出具日期
Q24:审计报告的主要报送对象
Q25:审计完成后是否需要进行后续跟踪?
Q26:本次审计工作的其他特殊要求或说明
Q27:填表人姓名
Q28:填表日期
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