2026年审计申请收集表

您好!为筹备2026年度审计工作,现向各单位/部门收集审计需求。请根据实际情况填写本表,以便我们制定科学、高效的审计计划。感谢您的配合!

Q1:申请单位/部门全称

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Q2:本次审计申请的主要联系人

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Q3:联系人职务

单位负责人
部门负责人
财务负责人
内控/合规负责人
其他

Q4:联系人电话

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Q5:联系人电子邮箱

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Q6:您希望申请的审计类型是?

财务收支审计
经济效益审计
经济责任审计
内部控制审计
专项审计调查
信息系统审计
其他

Q7:本次审计申请主要关注哪些方面?

财务数据的真实性、完整性
业务流程的合规性、效率性
资产的安全性、保值增值
内部控制的有效性、健全性
法律法规及内部规章的遵循情况
信息系统安全与数据可靠性
风险管理与应对措施
其他

Q8:请简要描述本次审计的背景或起因

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Q9:您期望的审计开始时间

日期

Q10:您期望的审计完成时间

日期

Q11:本次审计涉及的时间范围是?

2025年全年
2026年1-6月
2026年全年
2025年7月-2026年6月
其他特定期间

Q12:如选择“其他特定期间”,请具体说明

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Q13:本次审计涉及的主要业务/项目名称是什么?

常规运营业务
重大投资项目
新业务/新产品线
信息系统建设项目
采购/招投标项目
其他

Q14:请具体说明涉及的业务/项目名称

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Q15:本次审计涉及的主要会计科目或业务流程环节(请列出3-5项)

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Q16:您认为本次审计可能面临的主要风险或难点是什么?

数据分散,获取困难
业务流程复杂,涉及部门多
信息系统不统一,数据接口复杂
相关制度不健全,缺乏标准
时间紧迫,任务重
无明显难点
其他

Q17:请简要说明您提到的风险或难点

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Q18:您希望审计组重点关注哪些关键人员或部门?

管理层
财务部门
业务/运营部门
采购部门
信息技术部门
内控/合规部门
项目组
无特定要求

Q19:请列出您希望重点关注的具体人员或部门名称

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Q20:本次审计是否需要利用信息系统审计技术(如数据分析、系统测试等)?

是,强烈需要
是,可能需要
否,不需要
不确定

Q21:如果需要,请说明涉及的主要信息系统或数据源

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Q22:您单位/部门是否已建立相关的内部控制制度?

是,已建立且完善
是,已建立但需完善
否,尚未建立
不清楚

Q23:请上传与本次审计相关的制度文件、合同协议或前期报告(如有)

选择文件上传

Q24:本次审计的预期目标或希望达到的效果是?

发现问题,揭示风险
评价绩效,提出改进建议
验证合规,满足监管要求
完善制度,优化流程
提供决策支持信息
其他

Q25:请具体描述您的预期目标

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Q26:审计报告的主要使用对象是?

本单位/部门管理层
上级主管部门
董事会/监事会
外部监管机构
其他利益相关方

Q27:您对审计组的人员构成或专业背景有何特殊要求?

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Q28:您对本次审计申请的紧急程度评估是?(1为不紧急,5为非常紧急)

分数
标签

Q29:其他需要说明的事项或补充信息

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2026年审计申请收集表
介绍
本模板旨在提供年度审计需求收集的标准化解决方案。帮助您收集审计类型、评估审计范围、识别潜在风险,适合企业内审部门和机构审计师制定科学高效的年度审计计划。
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内控审计
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