应收账款管理信息收集表

为有效管理与分析公司应收账款状况,请您协助填写以下信息。本表数据将用于内部财务分析,所有信息将被严格保密。
客户/债务人名称
    ____________
对应的销售合同编号
    ____________
应收账款发生日期(开票日期)
日期    ____________
应收账款原始金额(元)
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本次账款对应的业务类型
产品销售
服务提供
项目工程
其他
本次账款对应的主要产品或服务名称
    ____________
约定的付款到期日
日期    ____________
当前账龄阶段
1-30天(信用期内)
31-60天
61-90天
91-180天
181-360天
360天以上
截至目前已收回金额(元)
    ____________
最近一次回款日期
日期    ____________
剩余未收回款项状态
正常催收中
已达成延期付款协议
客户已明确表示支付困难
已启动法律程序
已计提坏账准备
负责跟进此笔应收账款的客户经理/销售人员
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最近一次与客户沟通的日期
日期    ____________
最近一次沟通的主要结果
客户承诺近期付款
客户要求延期
客户对账目有异议
未能取得有效联系
其他
客户提出的延期付款新日期(若适用)
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客户对账目提出的具体异议内容(若适用)
    ____________
预计最终收回可能性评估
很高(90%以上)
较高(70%-90%)
一般(50%-70%)
较低(30%-50%)
很低(30%以下)
预计可收回金额(元)
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预计收回时间
日期    ____________
是否需要上级或财务部门特别支持
是,需要协助催收
是,需要法律支持
是,需要调整信用政策
否,自行跟进即可
申请特别支持的具体说明(若需要)
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与该客户历史合作中,过往应收账款的整体回款情况简述
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导致本次账款逾期的主要可能原因(可多选)
客户资金周转问题
客户内部审批流程长
我方交付或服务质量争议
合同条款约定不清晰
宏观经济环境影响
其他
为促成回款已采取的具体措施
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计划下一步采取的措施
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其他需要说明的情况
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