为科学规划2026年度财务支出,请各部门据实填报本年度各项支出预算,以便公司统筹安排资金,提高资金使用效率。
本年度预算周期
2026年1月-12月
2026年4月-2027年3月
其他
部门主要预算类别
行政办公
市场营销
研发投入
人力资源
生产运营
固定资产购置
该项目所属预算科目
人员薪酬福利
差旅交通
办公用品
市场推广
研发材料
设备维护
房租水电
培训费
其他
该笔预算的审批状态
已通过部门初审
待部门负责人审批
待财务部审核
待总经理审批
尚未启动审批
该项目所属预算科目
人员薪酬福利
差旅交通
办公用品
市场推广
研发材料
设备维护
房租水电
培训费
其他
该项目所属预算科目
人员薪酬福利
差旅交通
办公用品
市场推广
研发材料
设备维护
房租水电
培训费
其他
该项目所属预算科目
人员薪酬福利
差旅交通
办公用品
市场推广
研发材料
设备维护
房租水电
培训费
其他
该项目所属预算科目
人员薪酬福利
差旅交通
办公用品
市场推广
研发材料
设备维护
房租水电
培训费
其他
与2025年度实际支出相比,预算增减幅度及主要原因