本表用于系统收集2026年度各单位、项目的核减情况,以便进行数据汇总与分析。请根据实际情况如实填写。
核减事项所属的业务领域
行政管理
财务管理
项目管理
物资采购
人力编制
其他
核减依据
上级文件要求
内部审计结果
预算执行分析
项目评估结论
其他
核减金额/数量的原计划值
10万元以下
10-50万元
50-200万元
200万元以上
不涉及金额
核减金额/数量的核减后值
10万元以下
10-50万元
50-200万元
200万元以上
不涉及金额
核减比例(约)
5%以下
5%-10%
10%-20%
20%-30%
30%以上
本次核减的主要动因(可多选)
政策调整
市场变化
效率提升
资源优化
风险控制
项目变更或终止
其他
核减涉及的主要对象(可多选)
部门预算
人员岗位
固定资产
采购项目
外包服务
差旅费用
其他
核减是否涉及人员调整
是,涉及岗位/编制调整
是,涉及人员分流/安置
否,不涉及人员
核减预计达成的效益
节约成本
优化资源配置
提升管理效率
控制风险
聚焦核心业务
其他
在核减过程中遇到的主要困难
内部阻力较大
流程复杂耗时
数据统计困难
影响业务连续性
沟通协调成本高
无明显困难