您所在的企业/机构类型是?
上市公司
非上市股份有限公司
有限责任公司
国有企业
外资企业
其他
您在企业中担任的职务与财务/审计的相关性?
财务/审计部门负责人
财务/审计部门员工
公司高层管理者(非财务背景)
公司其他部门员工
外部利益相关者(如投资者)
贵公司最近一次接受年度财务报表审计距今多久?
6个月以内
6个月至1年
1年至2年
超过2年
从未接受过
总体而言,您对最近一次审计服务的整体满意度如何?(1分非常不满意,5分非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您有多大可能向同行推荐您最近合作的这家审计机构?(0-10分,0分完全不可能,10分极有可能)
在选择审计服务机构时,您最看重以下哪些因素?
品牌声誉与行业地位
项目团队的专业能力与经验
服务报价与性价比
沟通的及时性与顺畅度
对行业及公司业务的熟悉程度
审计报告的出具效率
附加的咨询服务价值
您认为当前审计服务在“发现重大错报风险”方面的有效性如何?
非常有效,能精准识别关键风险
比较有效,基本能覆盖主要风险
一般,部分风险可能被遗漏
效果有限,对风险识别帮助不大
不清楚
您认为当前审计服务在“提供有价值的经营管理建议”方面做得如何?
非常出色,建议具有高度前瞻性和操作性
比较好,能提供一些有益的改进点
一般,建议较为常规
很少或几乎没有提供超出审计报告的建议
不期待审计提供此项服务
您期望未来的审计服务在哪些方面进行技术或工具创新?(可多选)
更深入的数据分析与可视化
自动化审计程序与机器人流程自动化(RPA)
远程审计与协同工作平台
基于人工智能的风险预警模型
区块链技术在审计轨迹中的应用
实时或更频繁的财务信息洞察报告
在审计沟通中,您最希望审计团队以何种频率和形式进行关键事项的沟通?
定期会议(如周会)与书面报告结合
关键节点即时沟通(如电话、即时通讯)
完全依赖最终审计报告
根据项目进展,由我方主动发起
线上协作平台实时同步
您如何评价审计团队对贵公司所在行业特殊会计处理及监管要求的理解程度?(1分非常不理解,5分非常理解)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
对于审计过程中提出的调整建议或疑问,您认为审计师的沟通方式是?
专业、清晰且易于接受
专业但略显强硬,不易协商
态度友好但专业性有待加强
沟通模糊,令人困惑
视具体审计师而定
您认为当前审计报告在满足以下哪些需求方面尚有提升空间?
内容的可读性与通俗性
风险揭示的深度与前瞻性
与非财务信息的关联分析
面向不同使用者(如管理层、董事会、投资者)的定制化
出具时效性
您是否愿意为包含更多数据分析、行业洞察等增值服务的审计方案支付一定溢价?
非常愿意
比较愿意
视增值内容的具体价值而定
不太愿意,审计应聚焦核心鉴证职能
完全不愿意
除了上述方面,您对未来会计审计服务还有哪些具体的功能或质量期望?
您认为环境、社会和治理(ESG)信息审计的需求在未来三年内对贵公司是否重要?
非常重要,已提上议程
比较重要,会逐步关注
一般,目前不是优先事项
不重要
不确定
您希望通过哪些渠道获取关于审计行业最新动态、准则变化等信息?
审计机构定期推送的刊物/邮件
行业协会的培训与研讨会
专业财经媒体与网站
社交网络与专业社群
内部培训
总体来看,您认为审计服务在支持企业长期战略决策中扮演的角色重要性如何?(1分非常不重要,5分非常重要)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
与5年前相比,您感受到的审计服务质量和价值变化趋势是?
显著提升
略有提升
基本持平
略有下降
显著下降
难以判断