B1. 您在项目中的主要角色是
项目管理人员
业务部门人员
内部技术人员
风控/合规人员
外部合作方人员
其他
B2. 您累计参与或了解该项目的时长
不足3个月
3—6个月(不含6个月)
6—12个月(不含12个月)
12个月及以上
B3. 观察期内,您是否参与过与外部合作方的沟通或协调?
B4. 观察期内,您是否参与过需求确认、阶段验收或问题处理?
B5. 您对观察期内投资系统整体项目情况的了解程度
B6. 观察期内,您实际参与或直接掌握工作信息的系统范围
W1
W2
Z1
Z2
整体协调/管理,无法按单个系统区分
均未涉及
B7. 您在统一观察期内实际参与项目的时长约为多少个月?不足1个月可填小数,未参与填0。
R1. 内部团队与外部合作方之间存在职责分工不够清晰的情况。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R2. 项目任务出现问题时,责任归属存在难以判断或相互推诿的情况。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R3. 项目阶段性交付标准和验收标准存在理解不一致的情况。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R4. 项目推进过程中存在重复工作、接口空白或管理断点。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R5. 业务部门、内部技术团队与外部合作方之间存在目标优先级不一致的情况。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R6. 项目需求在业务部门、内部团队与外部合作方之间传递时容易出现偏差。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R7. 项目问题反馈和响应存在不及时的情况。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R8. 跨部门或跨团队沟通机制不够稳定,影响问题协同处理。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R9. 需求变更的沟通、确认和审批流程不够清晰。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R10. 外部合作方对基金公司投资业务、风控要求或管理规则存在理解不足。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R11. 内部自研项目的计划调整未及时告知受影响的外部合作方。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R12. 外包项目的接口或交付计划变更未及时告知受影响的内部自研团队。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R13. 公司难以及时掌握外部合作方的真实工作进度。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R14. 公司对外部合作方工作质量的评价依据不够充分。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R15. 项目阶段性检查、评审或验收机制执行不够稳定。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R16. 外部合作方履约情况缺少明确、可追踪的考核依据。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R17. 项目管理人员难以及时发现外部合作方执行过程中的异常情况。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R18. 外部合作方提供的项目文档存在不完整、不及时或可用性不足的情况。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R19. 外部合作方对内部人员的培训不足以支撑后续管理和维护需要。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R20. 内部团队对关键业务逻辑、系统规则或维护要点掌握不足。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R21. 项目后续运维和持续优化仍可能过度依赖外部合作方。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R22. 项目经验、问题处理方法和关键知识在公司内部沉淀不足。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R23. 外部合作方存在不充分披露项目问题或延迟反馈问题的情况。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R24. 外部合作方实际人员投入、响应速度或资源配置可能低于项目约定。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R25. 项目出现问题时,外部合作方存在责任规避或责任转移倾向。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R26. 外部合作方可能保留关键知识、关键信息或关键处理经验。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R27. 外部合作方在验收配合、知识转移或后续问题处理方面存在消极配合情况。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R28. 内部自研开发任务与日常支持工作同时出现时,人员安排存在冲突。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R29. 内部自研的多项任务同时等待处理时,优先级不够明确。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R30. 业务需求变更确认后,内部自研开发计划未及时同步调整。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R31. 内部自研阶段成果缺少按约定开展的检查或评审。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
R32. 内部自研的关键处理经验未及时记录和共享,其他人员接续工作时难以获取所需信息。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
I1. 职责界面不清对项目进度和质量的影响程度。
影响很小
影响较小
一般
影响较大
影响很大
不适用
不了解
I2. 沟通协同不畅对项目推进效率的影响程度。
影响很小
影响较小
一般
影响较大
影响很大
不适用
不了解
I3. 过程监督不足对外部合作方履约质量的影响程度。
影响很小
影响较小
一般
影响较大
影响很大
不适用
不了解
I4. 知识转移不足对公司后续维护和自主能力的影响程度。
影响很小
影响较小
一般
影响较大
影响很大
不适用
不了解
I5. 外部合作方机会主义行为对项目整体目标实现的影响程度。
影响很小
影响较小
一般
影响较大
影响很大
不适用
不了解
I6. 内部自研资源与过程管理问题对项目进度和交付质量的影响程度。
影响很小
影响较小
一般
影响较大
影响很大
不适用
不了解
G1. 现有合同条款能够有效约束外部合作方履约行为。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
G2. 现有合同中对责任边界、交付标准和违约责任的约定较为清晰。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
G3. 现有项目沟通机制能够有效降低协同风险。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
G4. 现有知识转移机制能够支撑公司后续自主维护。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
G5. 公司与外部合作方之间建立了较好的信任和合作关系。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
G6. 当前项目治理方式能够有效平衡合同约束与合作协同。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
G7. 现有内部资源协调机制能够支持自研开发与日常支持工作的合理安排。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
G8. 现有知识共享和交接安排能够支持内部人员接续承担自研项目的开发与维护工作。
非常不同意
不同意
一般
同意
非常同意
不适用
不了解
O1. 您认为观察期内最突出的风险是
职责边界不清
沟通协同不畅
过程监督不足
知识转移不足
外部合作方行为偏差
内部自研资源与过程管理不足
其他
无法判断(选择此项时不选其他项)
O2. 您认为最需要优先加强的措施是
完善合同条款和责任约束
建立清晰的项目组织和责任分工
加强阶段性检查和验收
完善跨团队沟通和问题升级机制
强化知识转移和内部培训
建立合作信任机制
完善自研资源配置与任务优先级协调
加强自研过程检查、知识共享与交接
其他
无法判断(选择此项时不选其他项)
O3. 请描述观察期内一个值得关注的管理问题(可涉及自研、外包或二者衔接):发生了什么、涉及哪些角色、产生或可能产生什么影响、是否已有处理措施?请勿填写姓名或保密业务细节。
O4. 对后续类似项目,您认为还应改进哪些方面?请说明理由。