合规审查登记表

为规范内部管理,防范潜在风险,特开展本次合规审查。请您根据实际情况如实填写,所有信息将严格保密。
被审查单位/部门名称
    ____________
本次审查负责人姓名
    ____________
审查开始日期
日期    ____________
审查结束日期
日期    ____________
本次审查的类型属于
例行合规检查
专项合规审计
举报/投诉调查
并购前尽职调查
其他
本次审查主要涉及的业务领域(可多选)
财务与税务
人力资源与劳动用工
数据安全与隐私保护
反商业贿赂与反腐败
知识产权
环境保护
安全生产
广告与宣传
合同管理
其他
本次审查的主要依据(法律法规、内部制度等)
    ____________
审查前是否已向被审查方发出正式通知?
审查过程中是否采用了抽样检查方法?
是否进行了现场访谈?
是否查阅了相关文件与记录?
初步审查中,是否发现疑似不合规事项?
未发现
待进一步核实
如发现疑似问题,主要涉及哪些方面?(可多选)
制度缺失
流程执行不到位
记录不完整/不规范
员工意识不足
外部监管要求变化未跟进
暂未发现
请简要描述发现的最主要的疑似不合规事项
    ____________
该事项可能造成的风险等级评估
高风险
中风险
低风险
待评估
是否已就疑似问题与被审查方进行初步沟通?
是,已沟通
否,计划沟通
否,暂不沟通
被审查方对疑似问题的初步解释或反馈
    ____________
是否需要启动进一步深入调查?
视情况而定
计划采取的下一步行动
    ____________
本次审查的总体合规状况初步评价
良好
一般,存在需改进项
较差,存在明显风险
无法评价,需更多信息
审查中发现的主要优点或良好实践
    ____________
拟向被审查方提出的主要改进建议
    ____________
预计出具正式审查报告的日期
日期    ____________
审查报告是否需要报送更高管理层或监管部门?
待定
本次审查小组成员名单
    ____________
请上传本次审查的关键证据或记录(如访谈纪要、文件截图等)
【选择文件】(5MB以内)

26题 | 被引用0次

模板修改
使用此模板创建