为规范内部管理,防范潜在风险,特开展本次合规审查。请您根据实际情况如实填写,所有信息将严格保密。
本次审查的类型属于
例行合规检查
专项合规审计
举报/投诉调查
并购前尽职调查
其他
本次审查主要涉及的业务领域(可多选)
财务与税务
人力资源与劳动用工
数据安全与隐私保护
反商业贿赂与反腐败
知识产权
环境保护
安全生产
广告与宣传
合同管理
其他
如发现疑似问题,主要涉及哪些方面?(可多选)
制度缺失
流程执行不到位
记录不完整/不规范
员工意识不足
外部监管要求变化未跟进
暂未发现
本次审查的总体合规状况初步评价
良好
一般,存在需改进项
较差,存在明显风险
无法评价,需更多信息
请上传本次审查的关键证据或记录(如访谈纪要、文件截图等)