您参与本次审计项目的角色是?
审计项目负责人/经理
高级审计员
审计员
质量控制复核人员
被审计单位财务/内审人员
其他利益相关方
您认为本次审计工作的整体规划与方案设计是否充分、合理?
非常充分合理
比较充分合理
一般
不太充分合理
非常不充分合理
您认为审计团队在执行过程中对会计准则、审计准则及相关法规的理解和运用水平如何?
非常专业准确
比较专业准确
一般
存在部分理解偏差
存在较多理解偏差
审计团队在风险评估、识别重大错报风险方面的表现如何?
非常精准全面
比较精准
一般
有所遗漏
存在明显疏漏
审计证据的收集是否充分、适当,能够有效支持审计结论?
非常充分适当
比较充分适当
一般
部分证据不足
证据明显不足
审计工作底稿的编制是否清晰、完整、逻辑严谨,便于复核和归档?
非常清晰完整
比较清晰完整
一般
部分不够清晰完整
非常混乱或不完整
审计过程中,与客户(被审计单位)的沟通是否及时、有效、顺畅?
非常及时有效
比较及时有效
一般
沟通有时不畅
沟通非常困难
审计项目组内部(包括与质量控制复核人员)的沟通协作效率如何?
非常高,协作无间
比较高
一般
效率较低
效率非常低,存在壁垒
基于本次审计经历,您向同行或客户推荐我们审计团队/事务所的可能性有多大?(0分表示“完全不可能”,10分表示“极有可能”)
您认为本次审计项目在以下哪些方面表现突出?(可多选)
专业能力与知识
工作效率与进度控制
沟通协调能力
风险敏感性与判断力
报告质量与清晰度
团队合作精神
服务态度与响应速度
均无明显突出项
您认为本次审计项目在以下哪些方面有待改进?(可多选)
项目前期规划
现场执行效率
技术工具运用
专业知识深度
沟通频率与技巧
文档规范与质量
成本控制
均无明显需改进项
请对审计报告的最终质量(包括结论准确性、表述清晰度、建议实用性等)进行评分。(1-5分,1分最低,5分最高)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
本次审计工作对提升被审计单位财务报告质量和内部控制的有效性帮助有多大?
帮助非常大
帮助比较大
有一定帮助
帮助有限
几乎没有帮助
与您参与或了解的其他类似审计项目相比,您如何评价本次审计的整体质量?
显著优于平均水平
略优于平均水平
处于平均水平
略低于平均水平
显著低于平均水平
您对事务所提供的技术支持和专业培训资源(如软件、数据库、培训课程)的满意度如何?
您认为当前的质量控制与复核流程是否有效保障了审计质量?
请具体描述本次审计过程中,最让您满意的一个方面或一件事。
请具体提出一条您认为最迫切的、能够提升未来审计质量与效率的改进建议。
总体而言,您对本次会计审计质量评价绩效的满意度如何?