您所在的部门是?
财务部
审计部
内控/合规部
其他职能部门
业务部门
您参与会计审计相关工作的频率是?
非常高(核心工作)
经常(定期参与)
偶尔(按需支持)
很少(仅了解)
请对当前会计审计工作的整体流程效率进行评分(1分非常低效,5分非常高效)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在您看来,当前会计审计流程中,哪些环节最需要改进?(可多选)
数据收集与整理
凭证审核与核对
报告编制与复核
跨部门沟通协调
信息系统/工具支持
法规政策更新跟进
风险识别与评估
其他
您认为现有的审计工具或软件(如ERP、审计软件等)是否满足工作需要?
完全满足
基本满足,但有优化空间
部分满足,存在明显短板
完全不满足
不适用/未使用
请具体描述一个您在会计审计工作中遇到的最具挑战性的问题或瓶颈。
请对部门内部关于会计审计工作的沟通与协作效果进行评分(1分非常差,5分非常好)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为哪些因素对审计工作的质量影响最大?(可多选)
人员的专业能力与经验
内部管理制度完善度
信息系统的准确性与稳定性
管理层对审计的重视与支持
外部监管环境与要求
时间与资源充足度
其他
您是否定期接受与会计审计相关的专业培训或知识更新?
是,有系统且定期的安排
是,但不定期或根据需要
否,很少有机会
否,完全没有
如果0分代表“完全不可能”,10分代表“极有可能”,您有多大可能向同行推荐我们当前的审计工作方法或体系?
请对审计发现问题的后续整改跟踪与落实效果进行评分(1分非常差,5分非常好)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您希望公司在哪些方面加强对会计审计工作的支持?(可多选)
增加先进审计工具/软件的投入
提供更多专业培训与学习机会
优化跨部门协作机制
增加审计人员配置
明确并简化审计流程与标准
加强审计结果的运用与激励
其他
总体而言,您对目前会计审计工作的绩效评价(如准确性、时效性、价值贡献)感到满意吗?
对于提升会计审计工作的价值(如更好地支持决策、防控风险),您最重要的建议是什么?
您认为当前的审计报告在清晰度、可读性和实用性方面表现如何?
非常优秀,能清晰指导行动
良好,基本满足需求
一般,有待改进
较差,难以理解或应用
在审计工作中,您认为哪些风险类型是目前关注不足或亟待加强的?(可多选)
财务报告舞弊风险
运营效率与效益风险
信息技术与数据安全风险
合规与法律风险
战略与新兴业务风险
声誉风险
其他
请对管理层对会计审计工作所提建议的采纳与重视程度进行评分(1分非常不重视,5分非常重视)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
与同行或业界最佳实践相比,您认为我们公司的会计审计工作处于什么水平?
领先水平
中等偏上水平
中等水平
中等偏下水平
有待大幅提升
请分享一个您认为在会计审计工作中做得非常成功或值得推广的最佳实践案例(可选)。
未来一年,您个人最希望在会计审计领域获得哪方面的能力提升?
数据分析与信息技术应用
特定行业或业务的深度洞察
风险管理与内部控制
沟通、协调与影响力
新会计准则或审计准则
其他